会员头像
快学用户_0

请问下5月有张发票认证了,没有入账,8月才入账的,是可以抵扣的,这样入账对吗?

请问下5月有张发票认证了,没有入账,8月才入账的,是可以抵扣的,这样入账对吗?
2026-03-30

你好,既然可以抵扣,那就只需要做进项税额,后面的进项税额转出分录不需要做的

2019-09-12
头像
答疑老师

回答:5月抵扣,5月只有抵扣联,5月要入账吗?怎么入

2019-09-12
头像
答疑老师

回答:费用是8月才做的

2019-09-12
头像
快学用户_0

追问:你好,8月份入账这样做分录 借;库存商品,应交税费——应交增值税(进项税额),贷; 应付账款

2019-09-12
头像
答疑老师

回答:那5月只管抵扣进项,不用管帐么,老师

2019-09-12
头像
快学用户_0

追问:你好,正常来说是需要做账 但是你当时没有做账,那就只能现在补入帐了

2019-09-12
头像
答疑老师

回答:我想问下老师您7月抵扣了,发票入8月费用和发票7月入费用,8月认证抵扣这2种的处理方法包含账务

2019-09-12
头像
快学用户_0

追问:你好 7月抵扣了,发票入8月费用 7月份,借;应交税费——应交增值税(进项税额),贷;应付账款等科目 8月份,借;库存商品,贷;应付账款等科目 发票7月入费用,8月认证抵扣 7月份,借;库存商品,应交税费——应交增值税(待认证进项税额),贷;应付账款等科目 8月份,借;应交税费——应交增值税(进项税额),贷;应交税费——应交增值税(待认证进项税额)

2019-09-12
头像
答疑老师

回答:相当于7月抵扣,8月入费用,7月只把进项做到帐里面,8月再做其他的,是吗?

2019-09-12
头像
快学用户_0

追问:你好,是的,是这样的

2019-09-12
头像
答疑老师

回答:那样一张发票分2笔分录了,有没有别的办法呢

2019-09-12
头像
快学用户_0

追问:你好,你可以发票认证再入账,没有认证之前不入账,这样就可以做到一张发票一笔分录了

2019-09-12
您正在与金牌答疑老师聊天