
老师,有客户应该给我们货款,但是我们还欠他钱, 用应付账款的钱抵扣应收账款的钱,这个分录怎么做啊?
2026-01-31
你们欠他的钱在应付账款贷方的吧。那你这次的收入就借应付账款贷主营业务收入 销项税 这样借方冲销就可以了
2019-08-23
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回答:老师,我们欠他的钱在应收账款,不是应付账款的贷方,这个分录应该怎么做?抱歉,刚才没有说清楚
2019-08-23追问:你们欠他的钱在应收账款的哪一方?贷方吗? 那这次正好借方冲销就可以了
2019-08-23回答:在应收账款的借方,那我是不是入个应收账款的负数就可以?
2019-08-23追问:是的,你们这个应付款在应收账款的借方的话那应该是负数的,你还是做应收账款的借方正数
2019-08-23