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快学用户_0

老师,有客户应该给我们货款,但是我们还欠他钱, 用应付账款的钱抵扣应收账款的钱,这个分录怎么做啊?

2026-01-31

你们欠他的钱在应付账款贷方的吧。那你这次的收入就借应付账款贷主营业务收入 销项税 这样借方冲销就可以了

2019-08-23
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答疑老师

回答:老师,我们欠他的钱在应收账款,不是应付账款的贷方,这个分录应该怎么做?抱歉,刚才没有说清楚

2019-08-23
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快学用户_0

追问:你们欠他的钱在应收账款的哪一方?贷方吗? 那这次正好借方冲销就可以了

2019-08-23
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答疑老师

回答:在应收账款的借方,那我是不是入个应收账款的负数就可以?

2019-08-23
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快学用户_0

追问:是的,你们这个应付款在应收账款的借方的话那应该是负数的,你还是做应收账款的借方正数

2019-08-23
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