会员头像
快学用户_0

老师,我们之前付了水电费没有收到发票,挂了员工的其他应收款5000,后期收到发票,发票的金额是8000,还有3000是员工先垫付的钱还没有来报销,这笔分录具体怎么做?

2026-02-05

你好!你借管理费用-水电费等8000 贷其他应收款5000,其他应付款员工3000

2019-08-26
头像
答疑老师

回答:好的,那摘要怎么写?

2019-08-26
头像
快学用户_0

追问:你好!1,收到xx月份水费发票。2,冲减xx其他应收款 3,计提XX代付水电费。

2019-08-26
相关问答
您正在与金牌答疑老师聊天