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快学用户_0

我们是建筑公司,有个项目采购甲供应商货物,已付货款一万,但是后来没有发货,开具了发票,这张发票也已经抵扣了;现在另一个项目也采购甲供应商的货物,因为有上个项目的预付款一万,所以就少付一万,这样的话这个项目发票就少一万,账该怎么做呢

2026-02-21

你好,你这相当于是把第一次的预付款算到第二次的预付款中了,你第一次的有发票就得做借:工程施工-A项目-材料费,借:应交增值税,贷:应付账款,预付款做借:预付账款10000,贷:银行存款10000。第二次开票做借:工程施工-B项目-材料费,借:应交增值税,贷:预付账款10000贷:应付账款。

2019-09-02
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答疑老师

回答:老师,我不太明白您的意思,这个一万的发票已经开了,当时也没有做预付款。这个是18年付的;我现在再做预付账款银行存款,银行存款那不就是账实不符了吗

2019-09-02
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