
老师,8月份认证发票,公司是免税进出口的,可是这个月销货方说有两张发票要开冲红,红字信息表已经给对方了,不过对方还没有开出红字发票,现在我报税,为什么填完表之后要交刚好转出的税款?正常不是应该不用交税吗
2026-02-26
你本期认证本期申报抵扣,有这个税么,认证这个税额么,你进项税额转出那个填写是红字发票那个税额么?
2019-09-03
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回答:有认证了的,可是我在红字发票那里转出就要扣这个金额的税款了
2019-09-03回答:
回答:为什么,我认证了的发票,红圈那地方没有数字?税局的人说认证了会有数字的,是不是我那里弄错了
2019-09-03追问:你前面那个有一键提取么,导入数据么
2019-09-03回答:什么一键提取?
2019-09-03追问:你前面那个不是有导入么,现在进去就可以一键提取自动生成销项税额 和进项税额啊
2019-09-03回答:哦,那个税盘不在我这里,在另一个方,我是按认证的合计来采集的,销项是按月度统计来采集的
2019-09-03追问:但是你这个没有采集到进项发票啊
2019-09-03回答:
回答:有的,是在最底下
2019-09-03追问:现在是上面本期认证本期抵扣没有采集到啊 你那个自己填写不了吧?
2019-09-03回答:填不了,附表二第二栏
2019-09-03回答:那要怎么样才可以系统自动抓取到?附表二第二栏那里?是不是我采集时错了,哦,我记得我采集时是免扺的,是不是错了
2019-09-03追问:那你进项税额转出不填写了,你要是那个没有抵扣,进项税额转出不填写
2019-09-03回答:这样可以吗?
2019-09-03回答:已经认证了的呢
2019-09-03追问:但是你那个没有生成进项税额啊
2019-09-03回答:哦,好的,谢谢哈
2019-09-03追问:满意请给五星好评,谢谢
2019-09-03