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快学用户_0

老师,五月份开出去的销售发票,7月份开红字发票来冲,要怎么做账?

2026-03-19

直接原来的分录,金额变成负数就可以了

2019-09-06
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答疑老师

回答:那装订凭证时,五月份开的发票和七月冲红的一起装订吗?

2019-09-06
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快学用户_0

追问:五月发票就装订在5月

2019-09-06
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答疑老师

回答:那我摘要是写冲红吗?

2019-09-06
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答疑老师

回答:还有就是五月份的做账的金额比冲红的要大,那我按原来的分录,写现在冲红的金额,没问题吧?

2019-09-06
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快学用户_0

追问:摘要写红字冲减就可以

2019-09-06
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