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快学用户_0

请问一下,公司去年有一笔20000的款要支付,不过去年先付了一万,今年九月份又付了一万,八月底收到两万的发票,请问现在怎么处理

2026-04-13

你好,之前付款可以记录预付账款,收到发票后再计入相关的成本或者是费用。

2019-09-18
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答疑老师

回答:之前付款的当然是做了的,现在付了尾款,收到全部发票,怎么做会计分录,怎么把之前的一万冲了呢

2019-09-18
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快学用户_0

追问:您好,如果之前做的预付账款的话,现在就是借相关成本费用贷银行存款贷预付账款。

2019-09-18
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答疑老师

回答:发票呢,不把进账做进去吗!这属于在建工程

2019-09-18
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快学用户_0

追问:你好,需要做进去啊?你做的是预付账款对吧?现在的话就借在建工程贷预付账款和银行存款。

2019-09-18
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答疑老师

回答:发票不做进去吗

2019-09-18
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快学用户_0

追问:你好!做建工程的时候需要发票。

2019-09-18
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答疑老师

回答:有发票的,我现在就是问发票怎么充以前的账

2019-09-18
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快学用户_0

追问:你好,之前你怎么做的账把分录给我写一下。上边不是给出了你分录了吗?

2019-09-18
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答疑老师

回答:我是刚到一个新公司,我不知道以前是怎么做的分录,就是之前付了一万,然后今天把剩下的一万付了,对方也把两万的发票开来了,就是现在付款是付一万,发票金额是两万,结果主管说要把之前的一万冲掉,冲其他应收应付,我就不太明白

2019-09-18
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快学用户_0

追问:你好!之前他们没有做预付,做的是备用金所以冲减其他应收款

2019-09-19
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答疑老师

回答:老师,他们之前做的是借其他应收账款,贷 银行存款,

2019-09-19
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答疑老师

回答:现在怎么做会计分录呢

2019-09-19
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快学用户_0

追问:借:在建工程20000 贷:银行存款10000 其他应收款10000

2019-09-19
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答疑老师

回答:发票进项呢

2019-09-19
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快学用户_0

追问:你好!你们是一般纳税人吗?项目可以抵扣吗?借:在建工程 应交税费 贷:银行存款10000 其他应收款10000 根据发票上的金额填写在建工程和应交税费金额

2019-09-19
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