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老师,请问我企业上个月有加计抵减额留底没抵扣,会计分录我做的是借:应交税金/增值税加计扣除 贷:营业外收入了,请问9月份要抵扣销项税额的话,可以拿这加计抵减额抵扣销项税额吗?会计分录怎么做?

2026-07-24

可以 借应交税费-未交增值税贷增值税加计扣除

2019-10-10
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答疑老师

回答:好的,谢谢

2019-10-10
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快学用户_0

追问:不用客气的,

2019-10-10
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