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快学用户_0

八月份有新来员工,让我们公司给他们补缴他们之前断掉的社保900元,我第1笔,借:其他应收款900,贷:银行存款, 发工资的时候我直接扣除了提他们代缴拿的社保900元,现在账上还挂了一个其他应收款900元,这个如何调整呀

2026-07-31

你好 发工资的时候 你其他应收款计入贷方 借 应付职工薪酬 贷 其他应收款 银行存款 就平掉了

2019-10-12
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答疑老师

回答:但是我9月发八月工资的时候没有这样做

2019-10-12
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快学用户_0

追问:你好 你9月发工资的时候怎么做的?

2019-10-12
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答疑老师

回答:

2019-10-12
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快学用户_0

追问:你好 这不就是这样做的吗?还是900没扣?

2019-10-12
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答疑老师

回答:里面哪个其他应收款包含了

2019-10-12
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快学用户_0

追问:你好 包含了就对了 为什么还有余额

2019-10-12
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答疑老师

回答:社保是在8月初扣的,那时候我还在做7月工资表所以我直接再7月份工资表里面扣了她的社保费用

2019-10-12
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快学用户_0

追问:你好 7月扣了 7月没做这个其他应收款900吗?

2019-10-12
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答疑老师

回答:没有做,直接在8月做的

2019-10-12
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快学用户_0

追问:你好 8月份做了的话 现在应该是平的 你看下你是不是没包含这900 这900包含了一借一贷就是平的了

2019-10-12
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