
,我们公司有2个股东,赵股东给了2O万的电子承兑我们公司,公司又把这20万用去购原材料,对方扣了2000元贴现,赵老板的20万作的预付货款,怎样分录,电子承兑进了货扣了钱又怎样分录?
2026-05-27
你好,借应收票据20万 贷预付账款20万 借原材料198000 财务费用2000 贷应收票据20万
2019-09-24
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回答:老师,为什么黄股东说赵股东只能算19.8万元的预付账款,2000元的贴现应在赵股东给公司的20万元电子承兑里减出来?
2019-09-24回答:我这个赵股东给的20万元只算19.8万元怎么分录体现出来?
2019-09-24追问:你好,那就是第一笔做借应收票据20万 财物费用-2000 贷预付账款198000
2019-09-24回答:老师,这样做了,在进原材料时把公司收的20万元的电子承兑给了对方,货款20万,税2万,贴现要了2000元,我又该怎样分录呢?
2019-09-24追问:你好,对方扣了2000的贴现费用,是不会确认20万的货款的,是只能确认198000的货款的
2019-09-24回答:老师,我们确实给了20万电子承兑,又给了2.2万元的银行存款转账,我应该怎么分录?
2019-09-24回答:老师,购原材料的我到底怎样分录呢?
2019-09-24追问:你好,那就是借原材料20万 应交税金-应交增值税2万 财物费用2000 贷应收票据20万 银行存款2.2万
2019-09-24