有开红字发票怎么申报增值税?

2026-01-25 18:45 来源:好会计 阅读量:329

导读:我是销售方,11月份开具了红字通知单后开具了红字发票,同时也开具了同样金额的蓝字发票,请问这个月申报增值税申报表时,需要填写进项转出吗? 最佳答案: 你是销售方开红字 么 销售方的话不需要进项转出了哦 购买方才需要进项转出 因为他抵扣了。 其它2个回答: 回答1: 销售方只需要冲红对应的销售收入和销项税额就好了,不用进项转出。 回答2: 购货方才要做进项

我是销售方,11月份开具了红字通知单后开具了红字发票,同时也开具了同样金额的蓝字发票,请问这个月申报增值税申报表时,需要填写进项转出吗?

最佳答案:

你是销售方开红字 么 销售方的话不需要进项转出了哦 购买方才需要进项转出 因为他抵扣了。

其它2个回答:

回答1:

销售方只需要冲红对应的销售收入和销项税额就好了,不用进项转出。

回答2:

购货方才要做进项转出,销售方不用的哦。

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