预提所得税的会计处理
导读:所得税问题是我们大家基本上每天都要面临处理的问题,每天都会有不同的小伙伴来咨询,一般来讲,所得税会有两种不同的计算方式,有的是根据预缴所得税的结果,还有一种就是所
预提所得税的会计处理
1,预提所得税时:
借 所得税费用
贷:应交税费-应交所得税
2、交纳扣款时:
借:应交税费-应交所得税
贷:银行存款或库存现金
根据现行的税收政策,不论内资企业所得税,还是外资企业所得税,其税率均是按年设计,但为了保证国家的财政支出,纳税人就要按主管税务机关确认的纳税期预缴所得税.内资企业可按月或按季预缴企业所得税,外商投资企业和外国企业要按季预缴企业所得税.
企业预缴所得税的方法一般有两种:
(1)以上年实际应缴所得税为基础确认当年预缴所得税额,也就是企业在上年所得税汇算清缴之后,以上年全年实际应缴税额为基础,适当考虑当年的预计生产经营情况,由主管税务机关确认全年预缴所得税后,再计算确定每期预缴税额.
(2)以各预缴期的实际应税资料计算预缴所得税额,它是按纳税人每期(月或季)的实际计税资料计算每期应缴所得税额.由于是预缴所得税,可以不进行各项差异的纳税调整,即直接以当期财务会计的利润总额(账面利润)乘以所得税税率计算应缴所得税额.如果有金额较大的差异项目,如坏账准备差异,也可以在当期调整,但不进行全面调整.

预缴所得税的会计处理:
(一)采用第一种预缴方法:可以只作每期预缴所得税的会计处理.当企业每期实际预缴所得税额相同时,记:
借:应交税金--应交所得税
贷:银行存款
(二)采用第二种预缴方法:
1.期末计算应预缴的所得税时,记:
借:所得税
贷:应交税金--应交所得税
2.预缴所得税时,记:
借:应交税金--应交所得税
贷:银行存款
计提企业所得税的会计分录?
一、企业所得税的计提会计分录是:
借:所得税费用
贷:应交税费-企业所得税
交完时:
借:应交税费-企业所得税
贷:银行存款
二、当期所得税费用就是当期应交所得税=应纳税所得*所得税税率(25%),其中应纳税所得=税前会计利润(即利润总额)+纳税调整增加额-纳税调整减少额。
纳税调整增加额:税法规定允许扣除项目中,企业已计入当期费用但超过税法规定扣除标准的金额。如超过税法规定标准的职工福利费(职工工资及薪金的14%)、工会费(2%)、职工教育经费(2.5%)、业务招待费、公益性捐赠支出、广告费、业务宣传费。
以及企业已计入当期损失但税法规定不允许扣除项目的金额,如税收滞纳金、罚金、罚款。
纳税调整减少额:税法规定允许弥补的亏损和准予免税的项目,如前五年内未弥补亏损和国债利息收入等。
小编分了预提所得税和缴纳扣款两个部分为大家讲解预提所得税的会计处理,也给大家具体分析了企业预缴所得税的两种方法,即以上年实际应缴所得税为基础确认当年预缴所得税额以及以各预缴期的实际应税资料计算预缴所得税额计算的两种方式,好了,本文就分析完了,大家还有不清楚的可以继续咨询我们哦。
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