辅导期报告申报怎么填
导读:辅导期一般指的是一般纳税人在刚刚开始变为一般纳税人的时候需要税务部门来进行一段时间的辅导,这个期间可能会发生很多的业务类型,辅导期需要及时的进行辅导申报,本文将详细介
辅导期报告申报怎么填
答:本表"本期"中的有关栏次按下列要求填写:
(1)"本期发生额"栏,应根据购进货物或应税劳务取得的增值税专用发票和海关完税凭证上注明的税款,按不同的税率分别填列.
a."免税农产品"项目,按照采购免税农产品的买价,依10%的扣除率计算填列.
b."运输费用"项目,按照购进货物所支付的运费金额,依10%的扣除率计算填列.
c."废旧物资"项目,填报的范围仅指专门从事废旧物资经营的纳税人,按照收购金额依10%的扣除率计算填列.
d."6%征收率"项目,是指纳税人购进货物或应税劳务取得的按6%征收率注明税款的增值税专用发票上所注明的税款.
(2)"本期发生额"栏中各项目的填写口径,是指按照增值税税法规定准予从增值税税额中抵扣的进项税额.增值税税法规定不得从销项税额中抵扣的进项税额,不得填入本栏中的有关项目.
如购进固定资产的进项税额,用于非应税项目、用于集体福利和个人消费的购进货物或者应税劳务的进项税额.对购进时无法确定用途的购进货物或应税劳务的进项税额,如免税货物和应税劳务与应税货物或应税劳务共同耗用的进项税额、非正常损失的在产品、产成品所耗用的进项税额等,可填入本栏.
(3)减不得抵扣项目的是指:
1、免税货物用;
2、非应税项目用;
3、非常损失;
4、进货退出及折让;
5、简易办法征税货物用.以上项目的填写口径同"本期发生额"一致,如在购进直接用于免税项目的未填入"本期发生额"栏的进项税额,不需再填入"减、免税货物用"栏.
本表"进项税额分摊"的有关栏次,按以下方法填写:
(1)"本期抵扣额合计⑦"栏即为"本期进项税额⑦"栏合计数.
(2)"本期允许抵扣94年期初库存已征税款⑧"为经税务机构核定后的税款按照规定的抵扣比例计算出的本期允许抵扣额,或经税务机关批准本期允许抵扣的期初存货已征税款.
(3)"按销售额比例分摊应抵扣的进项税额⑨"即是将"本期抵扣额合计⑦"和"本期允许抵扣94年期初存货已征税款⑧"合并后按"本期销售税额"中计算出的各种销售类型的销售比例进行分摊.

辅导期是什么意思?
辅导期主要是指刚申请成为一般纳税人的商业企业,需要半年左右的考核,以防止你乱开乱抵增值税(以前商业企业出现过很乱的一段时间);
辅导期一般纳税人取得的专用发票抵扣联、海关进口增值税专用缴款书和废旧物资普通发票以及货物运输发票要在交叉稽核比对无误后,方可予以抵扣.辅导期一般纳税人由于进项税额抵扣方式不同,其增值税纳税申报不得采取网上申报方式,只能在主管国税局认证抵扣.
以上详细介绍了辅导期报告申报怎么填,也介绍了辅导期是什么意思.作为一名企业单位的财务会计,一定要特别的清楚,辅导期报告申报的填法应该如本文所示.本文介绍的这些会计知识,作为一名会计新手最好是能够全面的掌握,除此之外,欢迎关注本平台的其他内容.
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