增值税申报收入和报表不一致怎么办
导读:企业发生的经济业务,不仅需要申报纳税,还需要按时按量的入账.用会计的语言将企业的业务表达出来,企业发生的经济业务,需要根据企业的销售额申报缴纳企业的增值税,企业取得的销售
增值税申报收入和报表不一致怎么办
与税务机关沟通.
《征管法》第二十五条规定,纳税人必须依照法律、行政法规规定或者税务机关依照法律、行政法规的规定确定的申报期限、申报内容如实办理纳税申报,报送纳税申报表、财务会计报表以及税务机关根据实际需要要求纳税人报送的其他纳税资料.
《国家税务总局关于印发〈纳税人财务会计报表报送管理办法〉的通知》(国税发[2005]20号)第三条规定,本办法所称财务会计报表是指会计制度规定编制的资产负债表、利润表、现金流量表和相关附表.
前款所称会计制度是指国务院颁布的《中华人民共和国企业财务会计报告条例》以及财政部制定颁发的各项会计制度.
《企业财务会计报告条例》(中华人民共和国国务院令第287号)规定:第六条财务会计报告分为年度、半年度、季度和月度财务会计报告.
第八条规定,季度、月度财务会计报告通常仅指会计报表,会计报表至少应当包括资产负债表和利润表.国家统一的会计制度规定季度、月度财务会计报告需要编制会计报表附注的,从其规定.
第十条规定,利润表是反映企业在一定会计期间经营成果的报表.利润表应当按照各项收入、费用以及构成利润的各个项目分类分项列示.
根据上述规定,贵公司所称的会计期间(445周)不符合国家统一的会计制度规定季度、月度期间,需要进行调整.
另所述"税局要求所得税收入必须和增值税收入一致",在现实中的确存在不一致情形,这是由于企业所得税和增值税确认收入规定存在差异,如将自产货物用于本企业非增值税项目,增值税按规定属于视同销售行为,而企业所得税却不需要视同销售处理,这时当期增值税申报表的收入一定大于企业所得税口径的收入.如出现两报表收入不一致情形的,建议将形成差异情况与税务机关充分沟通.

疫情免征增值税如何记账申报
疫情防控期间免税收入(公共交通运输服务、生活服务、快递收派服务等)需要与其他应税项目分开核算清楚,账务上直接确认收入,无需确认销售方的增值税.即:
(1)确认收入
借:应收账款等
贷:主营业务收入等
(2)结转成本
借:主营业务成本等
贷:生产成本
应付职工薪酬等
亿企赢提示:享受免征增值税优惠对应的进项税额是不能抵扣的,如已抵扣需作进项税额转出处理.
由于政策发布的比较晚,在此之前有的企业已经确认了增值税的部分,可以参考以下2种方式处理:
方式一:
借:应交税费--应交增值税(销项税额)
贷:主营业务收入等
方式二:
借:应交税费--应交增值税(减免税款)
贷:营业外收入
增值税申报收入和报表不一致怎么办?企业取得销售收入,在申报缴纳增值税的时候,申报的金额和会计入账的金额不一致的情况的账务处理,请参考我们上面文章中的介绍,更多关于企业业务计算税费和账务处理的文章,请继续关注我们网站.
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