货款已付发票未到会计分录
导读:最近有个财务朋友讲起,他们是做酒店装修这一块的业务,定做了一批家具,但是工厂每个月能开出来的发票有限,所以这批货只能分月来开具发票,但是货款已经付出去了,那货款已付发票未到会计分录要怎么做呢?今天小编就主要和大家一起分享下相关的内容.
货款已付发票未到会计分录
材料已到,发票未到时,可以先暂估入库,等发票到后再按正确来入库,会计分录:
借:原材料/库存商品
贷:应付账款/应付暂估---XXX供应商
支付货款的会计分录:
借:应付账款
贷:银行存款
先冲暂估入库、入账的分录:
借:原材料/库存商品(红字)
贷:应付账款/应付暂估---XXX供应商(红字)
按收到增值税发票入库、入账的分录:
借:原材料/库存商品
应交税费/应交增值税/进项税额
贷:应付账款/应付暂估---XXX供应商
案例分析
我们公司是一般纳税人,7月20日购入原材料不含税价1000元,税额(专用发票17%)170元,货物已入库.8月20日支付以上货款1170元,未收到发票.9月份才可收到发票.如何做账?
1、增值税进项税额是不能暂估入账的.所以7月份暂估入账的凭证应该是这样:
借:原材料--暂估入库 1000元
贷:应付账款--暂估应付款 1000元
2、8月20日支付货款时:
借:应付账款--某供货单位 1170元
贷:银行存款(或"库存现金") 1170元
3、8月底如还未收到发票,仍需暂估入账:
借:原材料--暂估入库 1000元
贷:应付账款--某供货单位 1000元
4、9月初编制红字凭证,将上述凭证冲销:
借:原材料--暂估入库 -1000元
贷:应付账款--某供货单位 -1000元
5、9月份取得发票时,按取得的发票作账务处理:
借:原材料--××材料 1000元
应交税费--应交增值税--进项税额 170元
贷:应付账款--某供货单位 1170元

企业货物暂估入库后有哪些风险?
没有取得相应的增值税发票或者普通发票,这样票款不全,只能进行暂估入账.这样的暂估同样产生很多不利的影响:
1,导致企业债权债务反映不实,给企业带来负面的社会影响由于企业购进货物,如果已经验收库,并且在当期已经使用部分或者全部,但是企业没有取得相关原始依据,或者没有发生付款行为,但是根据重要性原则对该笔业务必须要进行账务处理,确定资产价值和债务的现时义务.
如果企业不太注重与供应商的往来,很可能会经常发生以下业务,所以企业对供应商的选择也是比较重要的,由于往来关系复杂理不清楚很可能导致负面波及,两个企业的管理工作将被影响.同时由于大量的暂估资产或者债务的存在,还可能会发生重复反映债务或者资产的业务处理,这样很容易导致整个管理工作难度加大,也容易由于工作疏忽而对整个企业账务不实产生负面社会影响.
2,不利于正常反映增值税进项税抵扣按目前执行的税收法规管理规定,增值税发票的抵扣必须在取得发票以后180天之内到所管辖国家税务部门进行验证,验证合格以后才能进行销项税金抵扣.由于采购物资结算的不及时导致发票以及付款后续工作不及时,发票不能及时取得,那就影响当期增值税进项税额抵扣,结果必然导致企业将本来用于周转的流动资金拿来支付税款.如果公司处于流动资金比较困难的时期,又需支付大笔税款,这无疑将对企业资金压力造成雪上加霜的困境.
货款已付发票未到会计分录?小编告诉大家,一般收到货付了款没有收到发票的话都是暂估入库的,等收到发票的时候就按正常程序来入库所以会计分录的话就可以分支付货款、暂估入库、正常入库三个步骤来写,看完以上内容大家还有疑问的话随时来和小编交流哦.
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