红冲发票换回正确发票后如何入账
导读:发票冲红是针对原开的发票有误或因为其它原因需更正,需要重新开具的发票调整帐目.那红冲发票换回正确发票后如何入账呢?开红字发票退回的发票如何记帐?关于这些问题我们还是来请教一下专业人士吧,精彩内容大家不要错过哦.
红冲发票换回正确发票后如何入账
蓝字发票正常销售处理,红字发票做负数分录冲销,如果金额一至,不影响当月的损益和增值税.
根据国税总局重新修订关于《增值税一般纳税人纳税申报办法》规定:纳税人开具发票和取得抵扣凭证的情况不仅在申报表中反映,而且数据要与抄报税、抵扣信息采集等金税信息完全一致.
收款方已入账,付款方未入账的冲红发票处理.收款方应将需冲红发票收回,并按冲红发票金额开具红字发票或负数发票后,按正确的金额重新开具发票.同时,收款方应将冲红发票第二联(发票联)粘贴在红字发票或负数发票第二联(发票联)后,以备核查.
开红字发票退回的发票如何记帐
用一份红字发票记账联做账
借:应收账款等科目(红字)
贷;主营业务收入(红字)
税费(红字)
在用正确的一份蓝字发票记账联做账
借:应收账款等科目
贷;主营业务收入

开具红字普通发票
1、销货方未作帐务处理,购货方退回原发票.
销货方将收回的发票粘附在存根联后面依次注明"作废",属于销售折让的,应按折让后的货款重新开具销售发票给购货方,不得开具红字发票.
2、销货方已作帐务处理,购货方退回原发票.
销货方开具蓝字退货进仓单(属于货物折让退回不需要开具进仓单,下同),同时开具相同内容的红字发票,以红字发票记帐联作为抵减当期的销售收入,将收回的发票粘附在红字发票的存根联上,红字发票的存根联以及其余联次不得撕下.属于销售折让的,应按折让后的货款重新开具销售发票给购货方.
红冲发票换回正确发票后如何入账?关于这个问题专业人士做了以上总结,各位可以参考一下.红字发票,仅仅是金额是负的,没有红冲字样说明,一般来说,都是隔月发票才有红冲,当月的发票作废即可,无需红冲,但目前有些地方如上海地区又有新的规定了,只要当月抄过税的,在抄税前开的增值税发票,也不能作废,只能红冲.
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