火车票进项税额如何申报
导读:相信大家在企业处理账务或者税务的时候都会遇到一些报销的情况,这里很多会涉及到出差的一些交通费,也可以说是差旅费.这些操作是我们必须要了解的,因为基本每个企业都会有这些事项的发生.请跟我们一起来看看火车票进项税额如何申报?
火车票进项税额如何申报
财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号《关于深化增值税改革有关政策的公告》:
六、纳税人购进国内旅客运输服务,其进项税额允许从销项税额中抵扣
(一)纳税人未取得增值税专用发票的,暂按照以下规定确定进项税额:
1.取得增值税电子普通发票的,为发票上注明的税额;
2.取得注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单的,为按照下列公式计算进项税额:
航空旅客运输进项税额=(票价+燃油附加费)÷(1+9%)×9%
3.取得注明旅客身份信息的铁路车票的,为按照下列公式计算的进项税额:
铁路旅客运输进项税额=票面金额÷(1+9%)×9%
4.取得注明旅客身份信息的公路、水路等其他客票的,按照下列公式计算进项税额:
公路、水路等其他旅客运输进项税额=票面金额÷(1+3%)×3%

火车票、机票等抵扣的相关问题
1. 增值税一般纳税人购进国内旅客运输服务,能否抵扣进项税额
答:可以.自2019年4月1日起,增值税一般纳税人购进国内旅客运输服务,其进项税额允许从销项税额中抵扣.
2. 增值税一般纳税人购进国际旅客运输服务,能否抵扣进项税额
答:不能.纳税人提供国际旅客运输服务,适用增值税零税率或免税政策.相应地,购买国际旅客运输服务不能抵扣进项税额.
3. 是否只有注明旅客身份信息的客票,才能作为进项税抵扣凭证
答:是的.按照《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号)的规定,目前暂允许注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单、铁路车票、公路和水路等其他客票,作为进项税抵扣凭证.
4. 增值税一般纳税人购进国内旅客运输服务,可以作为进项税额抵扣的凭证有哪些种类
答:增值税一般纳税人购进国内旅客运输服务,可以作为进项税额抵扣的凭证有:增值税专用发票、增值税电子普通发票,注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单、铁路车票以及公路、水路等其他客票.
5. 增值税一般纳税人购进国内旅客运输服务取得增值税电子普通发票的,如何计算进项税额
答:增值税一般纳税人购进国内旅客运输服务取得增值税电子普通发票的,进项税额为发票上注明的税额.
6. 增值税一般纳税人购进国内旅客运输服务取得航空运输电子客票行程单的,如何计算进项税额
答:取得注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单的,按照下列公式计算进项税额:
航空旅客运输进项税额=(票价+燃油附加费)÷(1+9%)×9%
7. 增值税一般纳税人购进国内旅客运输服务取得铁路车票的,如何计算进项税额
答:取得注明旅客身份信息的铁路车票的,按照下列公式计算进项税额:
铁路旅客运输进项税额=票面金额÷(1+9%)×9%
8. 增值税一般纳税人购进国内旅客运输服务取得公路、水路等客票的,如何计算进项税额
答:取得注明旅客身份信息的公路、水路等客票的,按照下列公式计算进项税额:
公路、水路旅客运输进项税额=票面金额÷(1+3%)×3%
火车票进项税额如何申报?从文中的解析我们可以知道进项税额的计算是有公式的,我们需要按要求计算出然后再按步骤去申报.具体的操作请参照文中的执行.如果还有不明白的地方,随时可以联系我们在线老师帮助解答.
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