这个月的进项能不能抵上个月的销项税
导读:公司上个月留下来一笔销项税没有进行抵扣,因为没有进项税了,于是财务人员就打算用这个月产生的进项税,来抵扣上个月的销项税,又不知道是否可以.那么,这个月的进项能不能抵上个月的销项税?
这个月的进项能不能抵上个月的销项税
是不可以的.如果上个月的进项税额可以抵扣本月的销项税额或者下个月的销项税额.

增值税申报时,什么时候做进项税额转出
1、一般纳税人当月开具红字增值税专用发票信息表,生成编号了,那么进行增值税申报时,什么时候做进项税额转出?
根据《国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告》(国家税务总局公告2016年第47号)的规定,购买方取得专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统(以下简称"新系统")中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》)以下简称《信息表》),在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证.
2、增值税小规模纳税人销售货物或者加工、修理修配劳务,同时销售服务、无形资产,是否可以就不同业务分别享受小微企业增值税优惠政策?
根据《国家税务总局关于小微企业免征增值税有关问题的公告》(国家税务总局公告2017年第52号)的规定,增值税小规模纳税人应分别核算销售货物或者加工、修理修配劳务的销售额和销售服务、无形资产的销售额.增值税小规模纳税人销售货物或者加工、修理修配劳务月销售额不超过3万元(按季纳税9万元),销售服务、无形资产月销售额不超过3万元(按季纳税9万元)的,自2018年1月1日起至2020年12月31日,可分别享受小微企业暂免征收增值税优惠政策.
这个月的进项能不能抵上个月的销项税?财务人员一定要清楚销项税只能够当月扣完,如果当月的进项税比较小,销项税扣不完就要如实缴纳税费,不可以留到下个月,用下个月的进项税进行抵扣.

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