销项大于进项如何不交税
导读:大家都知道增值税是每个企业都要缴纳的一大税收,而应交增值税明细科目下有两个明细科目,就是销项税额和进项税额,如果进项大于销项的话是可以不交税的,那销项大于进项如何不交税?为此小编特地向资深会计讨教了一些解决办法,现分享如下.
销项大于进项如何不交税
按照增值税扣税办法规定,企业取得的增值税专用的发票,须在发票开具之日起的360天内持票到办税大厅进行扫描认证,当月认证当月抵扣.因此企业账务人员应对企业每月的税款要有一个筹划,对取得的增值税专票在适当的时候去认证,以免造成有时进项比销项多,有时又无进项可抵扣的情况.
当出现进项大于销项的情况时,多余部份可留在下月抵扣,也就是在申报表18行(实际抵扣额)上反映的数字等于销项税额,因此本月应交税额为零,多余进项税额留下期抵扣(申报表20行).
如果某个月的进项大于销项,就不需要缴纳增值税.在网上做纳税申报时就会自动将多余的金额转到留抵税款一档中去,本月应交增值税额为0,叫零申报.出现零申报的现象是很正常的,可能在个别月份出现这种情况.没有抵扣完的进项税在接下来的月份继续抵扣.如果想要交税,则需要控制进项税的认证抵扣时间.
如果连续3个月进项大于销项,肯定不需要交税,但是税务局会怀疑企业生产经营,列入监控名单,税务局会上门稽查的.

销项税减进项税交的增值税怎么做分录?
一般纳税人在月末时把当月所有进项、进项转出、销项税额全部转入应交税费/应交增值税/未交增值税科目里,这样就可以体现当月需要缴纳多少增值税了;
会计分录为:
借:应交税费/应交增值税/未交增值税
贷:应交税费/应交增值税/进项税额
借:应交税费/应交增值税/销项税额
贷:应交税费/应交增值税/未交增值税
再把上月缴纳的税金也转入未交增值税里,会计分录为:
借:应交税费/应交增值税/未交增值税
贷:应交税费/应交增值税/已交税金
当月缴纳当月增值税时会计分录:
借:应交税费/应交增值税/已交税金
贷:银行存款
月末结转未交增值税的会计分录
一、本年度正常的补缴增值税,会计分录:
借:应交税金--应交增值税
贷:银行存款等
二、以前年度查账补交,查补增值税会计分录:
1、计提
借:以前年度损益调整
贷:应交税费--增值税检查调整
2、查补转出
借:应交税费--增值税检查调整
贷:应交税费--未交增值税
未交增值税会计分录具体做法?
3、补交增值税
借:应交税费--未交增值税
贷:银行存款
4、结转损益调整
借:利润分配--未分配利润
贷:以前年度损益调整
月份终了,企业应将当月发生的应交未交增值税额自"应交税费--应交增值税"科目转入"未交增值税"明细科目:
借:"应交税费--应交增值税(转出未交增值税)"
贷:"应交税费--未交增值税"
所以应缴税费-应交增值税-转出未交增值税是有借方余额的.
借方余额反应本年度已经交的增值税.该如何进行当月月末的计提分录的编制.
销项大于进项如何不交税?如果销项大于进项是需要缴纳税收的,除非把多余部分留在下个月抵扣,让进项和销项之差为零的话就可以零申报,不过大家要注意的是,零申报时间太长的话可能会引来稽查,关于上文内容大家还有其他疑问的话,可以继续和我们一起探讨哦.
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