用友t3往来两清怎么操作
导读:现在会计都是使用财务软件来进行做账了.这样也大大的提高了会计工作的效率,在一定程度上节省了人工成本.在记账中,做往来两清是很有好处的.那么用友t3往来两清怎么操作呢?小编在下
用友t3往来两清怎么操作
往来两清的好处:对已达往来帐应该及时做往来帐的两清工作,以便及时了解往来账的真实清况.在用友通T3财务软件中的详细步骤如下:
(1)打开用友T3软件,依次点击"基础设置"-"财务"-"会计科目"菜单,双击打开"1122应收账款"科目,勾选"客户往来"辅助核算:
(2)点击"总账"-"设置"-"期初余额"菜单,双击打开"1122应收账款"科目,输入客户往来期初,客户选择"客户A":
(3)客户还款之后,填制一张有关应收账款的凭证,选择客户"客户A":
(4)打开往来管理,点击"客户往来两清",科目选择"1122应收账款",客户选择"客户A":
(5)在客户往来两清的界面,可以 "自动勾对"和"手工勾对":
a)、点击"自动"按钮后会提示两清范围:
针对满足条件的记录进行自动勾对,显示为"○":
需要取消两清,直接点击"取消"按钮
b)、对于在制单过程中可能出现的误操作或其他业务原因导致无法满足自动勾对的条件时,系统提供手工清理的办法进行往来账勾对,具体方法是在要进行两清的一条明细分录的两清区,双击鼠标,表示要将该笔业务两清;再次双击鼠标,取消所做的两清操作.
手工勾对用"Y"来表示:

用友T3如何反记账
首先,确定要修改那个月份的凭证,如何这个月已经记账,那么我们就需要做反记账的操作,反审核,最后才能修改凭证.首先,登录软件,确认是否已经记账.(记账过后,填制凭证的地方查询不到凭证信息,只能到查询凭证的地方查看)
在总账--凭证--恢复记账前的状态,一般会让你选择"最近一次记账前状态"和"2015年05月初状态",一般选择下面的回复到月初的状态.点击确定后,会让你输入一个口令,这个就是你操作员的登录软件的密码,输入密码就可以了.
在T3以前的版本中,有时候会找不到"恢复记账前状态",这个时候找总账--凭证--期末--对账,双击会出现一个对话框,然后点击要发月结的月份,同时按Ctrl 和 H两个键,就会出现激活恢复记账前状态.
要反审核凭证,换审核人的帐号登录软件,总账--审核凭证--确定--确定--选择要反审核的凭证--取消.或者直接在上面有一个文件--审核的文字,点开之后可以看到成批的取消审核凭证.(有时候很多会计是跳过审核凭证,那么这种情况就不用反审核了,直接找到需要修改的凭证修改,删除就可以了.)
删除凭证:找到要删除的凭证,然后最上面"制单"--作废/恢复,然后在"制单"--整理凭证,选择月份后,会出现一个对话框点击全选、确定,最后整理凭证断号.
修改凭证:在总账--凭证--填制凭证窗口中,找到要修改的凭证,直接修改凭证就可以,记得操作员要换成填制凭证的操作员.
用友t3往来两清怎么操作?往来两清操作是可以方便大家及时了解到往来账款的信息的.在用友中,对于往来两清的操作也并不复杂,大家按照上文的流程进行操作就可以了.如果不需要了,也是可以取消的.另外,文章中还阐述了相关的反结账的操作.
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