增值税负数发票申报时怎么填
导读:一个企业的财务人员对于申报纳税应该都是非常熟悉的,因为申报纳税是企业应尽的义务,增值税的纳税申报更是重中之重,一般的纳税申报相信大家都不在话下,那增值税负数发票申报时怎么填?相信大家看完下文相关内容应该会有所启示.
增值税负数发票申报时怎么填
一、如果是一般纳税人,由于相关数据是自动审核,故增值税纳税申报表附列资料(表一)中发票的份数填当月正数发票份数和红字发票份数的合计数,但金额和销项税额填正数和红字相抵后的数额,如相抵后是负数,就填负数.
二、如果是小规模纳税人,申报表主表中的销售额为不含税销售额.销售应税行为有扣除项目的,为扣除后的不含税销售额.小规模纳税人销售额根据适用征收率和项目不同,分别填写在不同的栏次中.销售货物货物和销售服务、不动产和无形资产的销售额分别填写在不同的列中.
三、增值税申报表附表一中有普通发票销售额和普通发票销项税栏目,应分别填:
一般纳税人开具的普通增值税发票后,填报增值税申报表时,也需将价税分离来填报;开具的如果是机打通用普通发票,进行价税分离计算即为:不含价=含 税价/(1+适用税率),填增值税申报表时也要价税分离填写.

负数发票如何开具与认证?
1、选择"发票管理/发票开具管理/发票填开/专用发票填开"菜单
2、按系统提示进行发票号码确认.
3、进入"专用发票填开"界面
4、点击"负数"
5、选择"直接开具"功能
6、按要求填写对应的的通知单编号
7、按要求填写对应正数发票代码、号码.
8、系统弹出对应正数发票代码、号码及相关信息确认窗口.
9、系统自动生成对应的负数发票(若所填正数发票代码和号码已不在当前发票库,则系统进入负数发票填写界面,用户需手工填写负数发票票面信息)
10、打印发票.
根据增值税专用的管理规定,增值税负数发票必须是有主管税务机关开局的红字发票通知单,才能开局增值税负数发票,所以,负数发票是不需要认证的.
增值税是以商品(含应税劳务)在流转过程中产生的增值额作为计税依据而征收的一种流转税.从计税原理上说,增值税是对销售货物或者提供加工、修理修配劳务以及进口货物的单位和个人就其实现的增值额征收的一个税种.增值税已经成为中国最主要的税种之一,增值税的收入占中国全部税收的60%以上,是最大的税种.
红字发票开出时增值税纳税申报表如何填写?
《增值税纳税申报表》主表中销售额和销项税额按负数填写,由于相关数据是自动审核,《增值税纳税申报表》附列资料(表一)中发票的份数填当月正数发票份数和红字发票份数的合计数,但金额和销项税额填正数和红字相抵后的数额,如相抵后是负数,就填负数.
购买方取得专用发票已用于申报抵扣的,购买方在增值税发票管理新系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》,在填开《信息表》时不填写对应的蓝字发票信息,暂依《信息表》所列的增值税进项税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证.
只有发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形,且不符合发票作废条件,或部分退回及销售折让,才可开具红字发票.目前普通发票、电子普通发票、机动车销售统一发票无须开具红字信息表,在开票系统中可直接开具红字发票的,只有增值税专用发票需要开具红字信息表.
增值税负数发票申报时怎么填?这个要分小规模纳税人和一般纳税人,因为一般纳税人的话相关数据是自动审核,小规模纳税人的话销售额是不含税的,如果大家在操作过程中还是有什么不懂的,请记得及时和我们答疑老师联系.
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