利润总额是负数怎么计算所得税呢
导读:如果一个公司辛辛苦苦经营一年,利润总额竟然是负数?这是怎么回事呢,是不是公司亏损?如果公司亏损,那么公司的一切费用怎么办,员工工资怎么办呢?所得税还用交吗?这一系列的疑问都会在脑海里浮现,今天,笔者就详细地向大家讲解利润总额是负数怎么计算所得税?
利润总额是负数怎么计算所得税呢
答:所得税费用是按照应纳税所得额计算的.应纳税所得额=账面利润总额 纳税调增额-纳税调减额-弥补以前年度亏损额 境外应税所得弥补境内亏损.如果应纳税所得额为正数,就要按规定计算应纳所得税费用;如为负数,应纳所得税费用为0

企业所得税怎么计算?
按本月(或季)的实际利润缴纳,而不是按本年累计数申报缴纳. 根据《中华人民共和国所得税法》第五十四条规定: 企业所得税分月或者分季预缴. 企业应当自月份或者季度终了之日起十五日内,向税务机关报送预缴企业所得税纳税申报表,预缴税款.
企业应当自年度终了之日起五个月内,向税务机关报送年度企业所得税纳税申报表,并汇算清缴,结清应缴应退税款. 在《中华人民共和国企业所得税实施条例》第一百二十八条规定: 企业所得税分月或者分季预缴,由税务机关具体核定.
企业根据企业所得税法第五十四条规定分月或者分季预缴企业所得税时,应当按照月度或者季度的实际利润额预缴;按照月度或者季度的实际利润额预缴有困难的,可以按照上一纳税年度应纳税所得额的月度或者季度平均额预缴,或者按照经税务机关认可的其他方法预缴.
预缴方法一经确定,该纳税年度内不得随意变更. 所以每月(季)的企业所得税是按每月(季)的实际利润计算申报缴纳,在年终时按照应纳税所得额(按照会计利润进行调整所得)计算申报缴纳. 如何申报缴纳,还要看税务机关核定的征收方式!
年末所得税汇算清缴程序是怎样的?
答:一、填写纳税申报表并附送相关材料
纳税人于年度终了后45日内以财务报表为基础,自行进行税收纳税调整并填写年度纳税申报表及其附表(包括纳税调整项目表、减免项目表、联营企业分利、股息收入纳税表等等),向主管税务机关办理年度纳税申报.
二、税务机关受理申请,并审核所报送材料
主管税务机关接到纳税人或扣缴义务人报送的纳税申报表或代扣代缴、代收代缴税款报告表后,经审核其名称、电话、地址、银行帐号等基本资料后,若发现应由主管税务机关管理的内容有变化的,将要求纳税人提供变更依据;如变更内容属其他部门管理范围的,则将敦促纳税人到相关部门办理变更手续,并将变更依据复印件移交主管税务机关.
三、主动纠正申报错误
纳税人于年度终了后45日内办理了年度纳税申报后,如果发现申报出现了错误,根据《企业所得税汇算清缴管理办法》等法律的相关规定:纳税人办理年度所得税申报后,在汇缴期内税务机关检查之前自行检查发现申报不实的,可以填报《企业所得税自查申报表》向税务机关主动申报纠正错误,税务机关据此调整其全年应纳所得税额及应补、应退税额.
四、结清税款
纳税人根据主管税务机关确定的全年应纳所得税额及应补、应退税额,年度终了后4个月内清缴税款.纳税人预缴的税款少于全年应缴税款的,在4月底以前将应补缴的税款缴入国库;预缴税款超过全年应缴税款的,办理抵顶或退税手续.
利润总额是负数怎么计算所得税?大家看了这篇文章后,是不是把刚才的一些疑问已经打消了呢.对于公司来说,利润总额是以前年度亏损没有弥补完,所得税一定要按照国家规定来计算.如果再有什么问题,大家可以及时查阅相关资料来解决哟.
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