小规模差额征税的账务怎么处理
导读:小规模差额征税的账务怎么处理?简易计税和差额征税是在做税收问题的时候常常见到的两个税种.一般纳税企业和小规模纳税企业都可以用到差额征税这个计税方法,一般情况下,有专门特定的企业只能用差额征收的计税方法计税,一般纳税企业和小规模企业都有.
小规模差额征税的账务怎么处理
答:小规模纳税人差额征税的,营改增后还是照常执行.
执行差额征税是依照《营业税条例及细则》中的规定,可以实行差额征税的项目,如交通运输业、代理业等.
差额征税的计税额=(总金额-分包或分给他人的金额)/(1+3%)
普通征税=含税收入/(1+3%)
借:应收账款
贷:主营业务收入
贷:应交税费--应交增值税
小规模纳税人支付价款后,在取得符合法律、行政法规和国家税务总局有关规定的凭证当月,按照税法规定允许扣减的金额,借记"主营业务成本"、"其他业务成本"科目,贷记"银行存款"、"应付账款"等科目.
纳税人提供适用不同应税项目的应税服务,应当分别按不同应税项目设置明细科目.
纳税人应设置营业税改征增值税扣除项目辅助账,逐笔记载实行差额征税的应税服务,以核算当月应计提的销项税额和不足抵减的扣除项目余额.
月末,按照主营业务收人(其他业务收人)与主营业务成本(其他业务成本)的差额计算提取应纳税.

小规模差额征税如何申报?
1、选择简易计税方法差额征税
在《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)附列资料》中,支付的分包款填入"应税行为(5%征收率)扣除额计算"第10栏"本期发生额".
将自开和代开的增值税普通发票、增值税专用发票开具的价税合计,填入"应税行为(5%征收率)计税销售额计算"第13栏"全部含税收入(适用5%征收率)".
在《增值税纳税申报表》中,将《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)附列资料》"应税行为(5%征收率)计税销售额计算"第16栏"不含税销售额"填入第4行"(二)应征增值税不含税销售额(5%征收率)""本期数""服务、不动产和无形资产"列.
代开的增值税专用发票开具的金额填报申报表第5行"税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额""本期数""服务、不动产和无形资产"列.
自开和代开的增值税普通发票开具的金额填报申报表第6行"税控器具开具的普通发票不含税销售额""本期数""服务、不动产和无形资产"列.
2、选择简易计税方法
在《增值税纳税申报表》中,将自开和代开的增值税普通发票、增值税专用发票开具的金额合计填入第1行"(一)应征增值税不含税销售额(3%征收率)""本期数""服务、不动产和无形资产"列.
将代开的增值税专用发票开具的金额填入申报表第2行"税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额""本期数""服务、不动产和无形资产"列.
将自开和代开的增值税普通发票开具的金额填入申报表第3行"税控器具开具的普通发票不含税销售额""本期数""服务、不动产和无形资产"列.
看完"小规模差额征税的账务怎么处理?"的内容之后,无论是营改增前后,都可以实行差额计税.很多的小企业认为一旦营改增实施,取消了小规模企业的差额计税征收方式,其实不然,之前使用的计税方式,到今天一样能使用.
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