关于以前年度企业所得税的问题?
导读:公司需要更正去年年末几笔错帐,造成去年应纳企业所得税减少,请问怎么更正去年的汇算清缴申报表中的数据?同时去年企业所得税也多缴纳了,希望今年汇算清缴时可以抵减,需要去税局办理什么手续吗? 最佳答案: 一、更正申报需提供更正后正确的申报表并一式两份加盖公章,至主管税务机关办税服务厅办理。 二、纳税人有因税务机关误收或纳税人误缴而产生的超过应纳
公司需要更正去年年末几笔错帐,造成去年应纳企业所得税减少,请问怎么更正去年的汇算清缴申报表中的数据?同时去年企业所得税也多缴纳了,希望今年汇算清缴时可以抵减,需要去税局办理什么手续吗?
最佳答案:
一、更正申报需提供更正后正确的申报表并一式两份加盖公章,至主管税务机关办税服务厅办理。
二、纳税人有因税务机关误收或纳税人误缴而产生的超过应纳税额缴纳的税款,经纳税人自行发现或由税务机关发现并通知后,向税务机关提出申请,经税务机关核实后予以退还或抵扣欠税。
纳税人自结算缴纳税款之日起3年内发现的,可以向税务机关要求退还多缴的税款并加算银行同期存款利息。 应报送以下资料:
1.《退(抵)税申请表》3份。
2.多缴税费证明资料复印件(多缴税费证明资料包括:减免税审批文书、纳税申报表、税务稽查结论、税务处理决定书、纳税评估文书、税务行政复议决定书、生效的法院判决书、增值税红字发票或税务机关认可的其他记载应退税款内容的资料等)(若能够获取相关信息的可取消复印件的报送)。
3. 纳税人、扣缴义务人原完税(缴款)凭证及复印件。
4. 纳税人开户银行及账号复印件。
5.由于特殊情况不能退至纳税人、扣缴义务人原缴款账户的,还应报送:
(1)由于特殊情况不能退至纳税人、扣缴义务人原缴款账户的书面说明,相关证明资料。
(2)指定接受退税的其他账户及接受退税单位(人)名称的情况说明。
6.其他部门需要补充的材料。
上述回复仅供参考。有关具体办税程序方面的事宜请直接向您主管或所在地税务机关咨询。如有其他疑问可拨打12366纳税服务热线进行咨询。
欢迎您再次咨询。
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