留抵进项税退税会计核算怎么做
导读:一般纳税人在申报纳税,计算缴纳增值税的时候,按照增值税销项税额和进项税额的差额计算,增值税应纳税额是正数的话,差额就是需要申报缴纳的增值税税额,而增值税应纳税额为负数,可
留抵进项税退税会计核算怎么做
1、期末应交增值税科目借方余额则增值税期末有留抵,此金额不需要编制会计分录.
2、期末应交增值税科目贷方余额则公司本月需要交纳增值税并且需要编制会计分录
借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税
贷: 应交税费-未交增值税
3、下月初交纳增值税时分录
借:应交税费-未交增值税
贷:银行存款
应交税费-未交增值税科目借方累计核算的本年交纳的增值税金额,贷方累计金额核算的是本年应交增值税金额,期末余额核算的尚未缴纳的增值税金额.

留抵进项税退税的政策依据
增值税纳税人当期销项税额小于当期进项税额不足抵扣时,其不足部分可以结转下期继续抵扣.结转下期继续抵扣的进项税额就是增值税留抵税额.国家特别规定退还本应结转下期继续抵扣的增值税留抵税额就是增值税留抵税额退税.显而易见,留抵税额退税不是政府补助.
《财政部 国家税务总局关于退还集成电路企业采购设备增值税期末留抵税额的通知》(财税[2011]107号)第三条第(二)项规定,企业收到退税款项的当月,应将退税额从增值税进项税额中转出.未转出的,按照《中华人民共和国税收征收管理法》有关规定承担相应法律责任.
《财政部 国家税务总局关于利用石脑油和燃料油生产乙烯芳烃类产品有关增值税政策的通知》(财税[2014]17号)第四条规定,企业收到退税款项的当月,应将退税额从增值税进项税额中转出,未按规定转出的,按《中华人民共和国税收征收管理法》有关规定承担相应法律责任.
根据《增值税会计处理规定》,增值税一般纳税人应当在"应交税费"科目下设置"应交增值税"、"未交增值税"、"预交增值税"、"待抵扣进项税额"、"待认证进项税额"、"待转销项税额"、"增值税留抵税额"、"简易计税"、"转让金融商品应交增值税"、"代扣代交增值税"等明细科目.
增值税一般纳税人还应在"应交增值税"明细账内设置"进项税额"、"销项税额抵减"、"已交税金"、"转出未交增值税"、"减免税款"、"出口抵减内销产品应纳税额"、"销项税额"、"出口退税"、"进项税额转出"、"转出多交增值税"等专栏.其中:
"出口退税"专栏,记录一般纳税人出口货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产按规定退回的增值税额;
"进项税额转出"专栏,记录一般纳税人购进货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产或不动产等发生非正常损失以及其他原因而不应从销项税额中抵扣、按规定转出的进项税额.
留抵进项税退税会计核算怎么做?留抵进项税退税是上期多交的进项税额,退税的会计分录我们在上面的文章中已经介绍了.每个企业有每个企业的实际,比如还有可能涉及留抵进项税抵扣抵扣当月应交增值税税费等,以上分录供你参考,关键是自己多琢磨琢磨.
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