为什么应付销货方代垫的运杂费计入其他应付款
导读:应付账款和其他应付账款是企业会计核算中常见的两个会计科目.经常有企业会计搞不清楚,什么业务的应付款应计入应付账款科目,什么业务的应付款又应该计入其他应付款?今天,小编就用
为什么应付销货方代垫的运杂费计入其他应付款?
答:应付账款是指企业因购买材料、商品或接受劳务供应等经营活动应支付的款项.主要是核算和企业生产经营相关所产生的应付款项.
其他应付款是核算企业除应付票据、应付账款、预收账款、应付职工薪酬、应付股利、应付利息、应交税费、长期应付款等经营活动以外的其他各项应付、暂收的款项.
应付销货方代垫运杂费不属于企业因购买材料、商品或接受劳务供应等经营活动应支付的款项,所以应该计入其他应付款.

应付账款的账务处理
1.企业因购买材料、商品形成的应付账款的账务处理,根据商品是否入库、款项是否支付、发票账单是否收到的情况不同分为以下四种情况:
(1)商品物资已验收入库、发票账单已收到、款项已支付
会计人员获得的原始凭据:入库单、发票账单、银行付款凭据
账务处理:
借:原材料
应交税费--应交增值税(进项税额)
贷:银行存款
(2)商品物资已验收入库、发票账单已收到、款项未支付
会计人员获得的原始凭据:入库单、发票账单
借:原材料
应交税费--应交增值税(进项税额)
贷:应付账款
(3)商品物资未验收入库、发票账单已收到、款项未支付
借:在途物资
应交税费--应交增值税(进项税额)
贷:应付账款
(4)商品物资已验收入库、发票账单未收到、款项未支付
会计人员获得的原始凭据:入库单
甲企业在月底账务处理如下(暂估入库):
借:原材料
贷:应付账款
次月月初需要红字冲回,待收到发票账单再以实际金额入账.
甲企业在次月月初账务处理如下(暂估入库冲红):
借:原材料
贷:应付账款
以上就是针对:"为什么应付销货方代垫的运杂费计入其他应付款?"的一个解答,实务中,如果准确掌握了应付账款和其他应付款的定义,遇到对应业务的时候就不会混淆.如果在你实操过程中遇到任何财务会计方面的疑虑可以在线与我们取得联系.
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