出口退税年底结转会计分录怎么处理
导读:出口退税年底结转会计分录怎么处理?最近有很多学习会计的同学经常遇到这类的问题,还有像会计分录这种问题的话也是很多会计工作者最常遇到的问题,所以首先我们要先了解出口退税是什么,接下来才能详细的去解答出口退税年底结转会计分录怎么做.
出口退税年底结转会计分录怎么处理
出口退税账务处理如下:
1.购入货物及接受应税劳务时,按增值税扣税凭证注明的增值税额. 借:应交税费--应交增值税
贷:银行存款
2.出口货物
借:银行存款
贷:主营业务收入
结转成本
借:主营业务成本
贷:库存商品.
3.计算当期不得免征和抵扣税额.当期免抵退税额、当期应退税额、当期免抵税额.账务处理如下:
借:其他应收款--应收出口退税款
应交税费--应交增值税
主营业务成本
贷:应交税费--应交增值税
应交税费--应交增值税
4.收到出口退税款
5.借:银行存款
贷:其他应收款--应收出口退税款

出口退税结转增值税的会计分录
增值税出口退税的账务处理
(1)货物出口并确认收入实现时,根据出口销售额(FOB价)做如下会计处理
借:应收账款(或银行存款等)
贷:主营业务收入(或其他业务收入等)
(2)月末根据《免抵退税汇总申报表》中计算出的"免抵退税不予免征和抵扣税额"做如下会计处理
借:主营业务成本
贷:应交税金--应交增值税(进项税额转出)
(3)月末根据《免抵退税汇总申报表》中计算出的"应退税额"做如下会计处理
借:其他应收款--出口退税
贷:应交税金--应交增值税(出口退税)
(4)月末根据《免抵退税汇总申报表》中计算出的"免抵税额"做如下会计处理
借:应交税金--应交增值税(出口抵减内销应纳税额)
贷:应交税金--应交增值税(出口退税)
(5)收到出口退税款时,做如下会计处理
借:银行存款
贷:其他应收款--出口退税
所以出口退税年底结转会计分录怎么处理?综上所述出口退税年底结转会计分录已为大家做出详细的解答,并且针对出口退税结转增值税的会计分录相关的问题也已经做出了详细的解答,此答案仅供大家参考,希望能给大家提供一点帮助哦.
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