哪些固定资产可以缩短折旧年限或加速折旧
导读:固定资产加速折旧政策是这几年变化较大的一项税收优惠政策,从2014年开始分别历经几次大的变化形成了当前固定资产优惠政策格局,由于政策出台的多行业比较杂,哪些固定资产可以缩短折旧年限或加速折旧?很多财税小伙伴比较疑惑,今天我们来系统梳理一下.
哪些固定资产可以缩短折旧年限或加速折旧
自2019年1月1日起,适用《财政部 国家税务总局关于完善固定资产加速折旧企业所得税政策的通知》(财税〔2014〕75号)和《财政部 国家税务总局关于进一步完善固定资产加速折旧企业所得税政策的通知》(财税〔2015〕106号)规定固定资产加速折旧优惠的行业范围,扩大至全部制造业领域.
主要内容是:
1、企业2014年1月1日后新购进的固定资产,可缩短折旧年限或采取加速折旧的方法.
2、对所有行业企业2014年1月1日后新购进的专门用于研发的仪器、设备,单位价值不超过100万元的,允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除,不再分年度计算折旧;单位价值超过100万元的,可缩短折旧年限或采取加速折旧的方法.
3、对所有行业企业持有的单位价值不超过5000元的固定资产,允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除,不再分年度计算折旧.
4、企业在2018年1月1日至2020年12月31日期间新购进的设备、器具,单位价值不超过500万元的,允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除,不再分年度计算折旧;单位价值超过500万元的,仍按企业所得税法实施条例、《财政部 国家税务总局关于完善固定资产加速折旧企业所得税政策的通知》(财税〔2014〕75号)、《财政部 国家税务总局关于进一步完善固定资产加速折旧企业所得税政策的通知》(财税〔2015〕106号)等相关规定执行.
本通知所称设备、器具,是指除房屋、建筑物以外的固定资产.

企业所得税法规定的加速折旧
1、《中华人民共和国企业所得税法》(中华人民共和国主席令第63号)第三十二条规定:企业的固定资产由于技术进步等原因,确需加速折旧的,可以缩短折旧年限或者采取加速折旧的方法.
2、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》(中华人民共和国国务院令第512号)第九十八条规定:企业所得税法第三十二条所称可以采取缩短折旧年限或者采取加速折旧的方法的固定资产,包括:
(一)由于技术进步,产品更新换代较快的固定资产;
(二)常年处于强震动、高腐蚀状态的固定资产.
采取缩短折旧年限方法的,最低折旧年限不得低于本条例第六十条规定折旧年限的60%;采取加速折旧方法的,可以采取双倍余额递减法或者年数总和法.
3、根据《国家税务总局关于企业固定资产加速折旧所得税处理有关问题的通知》(国税发〔2009〕81号)规定:
一、《企业所得税法》第三十二条及《实施条例》第九十八条的相关规定,企业拥有并用于生产经营的主要或关键的固定资产,由于以下原因确需加速折旧的,可以缩短折旧年限或者采取加速折旧的方法:
(一)由于技术进步,产品更新换代较快的;
(二)常年处于强震动、高腐蚀状态的.
关于哪些固定资产可以缩短折旧年限或加速折旧,小编在上文为大家梳理的知识点,各位财税小伙伴们觉得有用吗?固定资产加速折旧政策是一项重要的税收优惠政策,用好了不仅可以节省公司的资金成本、缓解资金压力,还可以引导企业扩大固定资产投资.大家一定要学好用好.
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