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快学用户_0

这个是2月已销售出去,当时不知道单价,也没有暂估。现在8月份发票回来了,怎么做账务处理

这个是2月已销售出去,当时不知道单价,也没有暂估。现在8月份发票回来了,怎么做账务处理
2026-02-04

你好!那你2月销售的时候不是没有结转成本?按照发票上面的单价数量先进入库存商品,结转成本

2019-08-25
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答疑老师

回答:不用返结4月份的账是吗,直接8月借库存商品贷应付账款,那如果这商品共1000元的话,借主营业务成本1000贷库存商品1000这样子对吗

2019-08-25
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快学用户_0

追问:其实最好的就是在2月做个暂估入库,然后发票回来冲暂估就可以了,只相差几个月,不用反结账,直接先进库存商品,然后再结转成本

2019-08-25
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