请问我公司外购半成品,再销售给其他公司要怎么账务处理?
导读:回答1: 可以参照:不需要加工就可以出售,明细科目放在“库存商品”总账科目下面 购入时 借:库存商品—半成品 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 / 应付账款 等 销售时:按主营业务收入或其他业务收入正常作分录 借:应收账款或银行存款 贷:应交税费—应交值税(销项税额) 贷:主营业务收入(或其他业务收入) 结转销售成本作分录 借:主营业务成本
回答1:
可以参照:不需要加工就可以出售,明细科目放在“库存商品”总账科目下面
购入时
借:库存商品—半成品
应交税费—应交增值税(进项税额)
贷:银行存款 / 应付账款 等
销售时:按主营业务收入或其他业务收入正常作分录
借:应收账款或银行存款
贷:应交税费—应交值税(销项税额)
贷:主营业务收入(或其他业务收入)
结转销售成本作分录
借:主营业务成本(或其他业务成本)
贷:库存商品
回答2:
购买时借原材料 贷银行存款 外发加工时 借委托加工物资 贷原材料 收回时 借库存商品贷委托加工物资
回答3:
1、借:库存商品——X商品
贷:应付账款——A公司
2、外购的半成品,会计分录如下:
借:原材料-XX材料
贷:应付账款——A公司
如果取得增值税专用发票时,可以抵扣进项税额。
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