研发加计扣除所得税减免额的确定
导读:这里的所得税,一般指的是企业所得税.企业所得税作为四大税种之一,其计算方法也是有一定难度的,其中哪些费用可以抵扣企业所得税,哪些不可以抵扣相信很多人现在还不清楚.那么,接下
研发加计扣除所得税减免额的确定
在2017年1月1日至2019年12月31日期间,按照实际发生额的75%在税前加计扣除;形成无形资产的,在上述期间按照无形资产成本的175%在税前摊销.

企业所得税的征税对象
1.居民企业应当就其来源于中国境内、境外的所得缴纳企业所得税.
2.非居民企业在中国境内设立机构、场所的,应当就其所设机构、场所取得的来源于中国境内的所得,以及发生在中国境外但与其所设机构、场所有实际联系的所得,缴纳企业所得税.
非居民企业在中国境内未设立机构、场所的,或者虽设立机构、场所但取得的所得与其所设机构、场所没有实际联系的,应当就其来源于中国境内的所得缴纳企业所得税.
3.来源于中国境内、境外的所得的确定原则
企业以货币形式和非货币形式从各种来源取得的收入,为收入总额.包括:
(一)销售货物收入;
(二)提供劳务收入;
(三)转让财产收入;
(四)股息、红利等权益性投资收益;
(五)利息收入;
(六)租金收入;
(七)特许权使用费收入;
(八)接受捐赠收入;
(九)其他收入.
好了,关于上述"研发加计扣除所得税减免额的确定"的问题,想必大家都了解清楚了吧!我们财务人员在工作中除了基本的会计操作之外,还需要与实际相结合.新企业所得税法第八条中对于税前扣除的规定:"企业实际发生的与取得收入有关的、合理的支出,包括成本、费用、税金、损失和其他支出,准予在计算应纳税所得额时扣除."
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