两家公司共用一个电表,分摊后如何做账
导读:如果从事会计工作会发现,实务中有很多不同的问题,不同的情况,比如实务中很常见与别的公司共用电表的情况,这时候是一个公司缴纳,总之,当遇到这种情况,两家公司共用一个电表,分摊后如何做账呢?这是我们要讲的问题.
两家公司共用一个电表,分摊后如何做账
两个单位共用一个电表,通常供电部门只对供电设备拥有权或使用权的单位开具增值税专用发 票,然后再由供电设备拥有权或使用权的单位,对共用单位开具发票.
如果供电设备拥有权或使用权的单位取得增值税专用发票后,全额抵扣进项税额,对共用单位开具增值税专用发票(共用单位为一般纳税人)或 增值税普通发票(共用单位为非一般纳税人),相当于转售电力.
支付本月份的费用
如果先收到水电费发票,然后才付款.
借:管理费用-水电费
贷:其他应付款
借:其他应付款
贷:银行存款
支付上个月水电费:
借:管理费用-水电费
贷:银行存款
预收水电费时
借:银行存款或现金
贷:其他应付款-***(支付水电费单位名称) (若水电费收入为主营业务收入,则应列入预收帐款)
确认水电费收入时
借:其他应付款-***(支付水电费单位名称) (或预收帐款)
贷:其他业务收入 (或主营业务收入)

物业公司代收代缴电费应该怎么做账
代收水电费的会计分录:
物业公司代收代缴水电费,入"其他应收款"科目,并设二级科目"代收水电费".收取时,借:其他应收款 ,上缴电业局时,冲 :其他应收款 .预收电费,在收取是,可以入"其他应收款"贷方,以后逐期按照月应收该业主的电费冲预收款,如"其他应收款"贷方,直至冲减为零.
1、收取时:借:库存现金
贷:其他应收款-代收水电费.
2、交电业局时:借:其他应收款-代收水电费
贷:库存现金.
3、预收的部分会计分录:
①收取时 借:现金
贷:其他应收款-代收水电费
②电费下来后,根据业主的电费额,冲预收的部分
借:其他应收款-代收水电费
贷:现金
以上,讲解了两家公司共用一个电表,分摊后如何做账?这其中也要考虑到发票的问题,如果两家公司都是一般纳税人,那么还需要取得专票抵扣,这些相关的处理,上文都已经讲解完毕,如果还有其它疑问的话,不妨点击在线老师解答吧.

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