增值税税控技术维护费会计分录
导读:税控盘每年要交服务费,不交的话,软件可以打开,可以正常使用,只是出问题服务商不负责服务的,维护费没必要不交,可以全额抵减税额的,相当于不花钱,而且现在还降费了,不交万一以后出问题,要你送修,或者不上门那就麻烦了.那么增值税税控技术维护费会计分录怎么写呢?下面我们就来详细了解一下吧.
增值税税控技术维护费会计分录
支付维护费时,据取得的发票:
借:管理费用-办公费
贷:库存现金
抵减增值税时:
借:管理费用-办公费(红字)
借:应交税费-应交增值税-减免税额
根据《关于增值税税控系统专用设备和技术维护费用抵减增值税税额有关政策的通知 》:
增值税纳税人2011年12月1日(含,下同)以后初次购买增值税税控系统专用设备(包括分开票机)支付的费用,可凭购买增值税税控系统专用设备取得的增值税专用发票.
在增值税应纳税额中全额抵减(抵减额为价税合计额),不足抵减的可结转下期继续抵减.增值税纳税人非初次购买增值税税控系统专用设备支付的费用,由其自行负担,不得在增值税应纳税额中抵减.

防伪税控开票系统的技术维护费,该如何入账
1、按税法有关规定,增值税一般纳税人初次购买增值税税控系统专用设备支付的费用以及缴纳的技术维护费允许在增值税应纳税额中全额抵减的,按实际支付或应付的金额,借记"管理费用"等科目,贷记"银行存款"等科目.用于记录该企业按规定抵减的增值税应纳税额.
2、企业发生技术维护费,按实际支付或应付的金额,借记"管理费用"等科目,贷记"银行存款"等科目.按规定抵减的增值税应纳税额,借记"应交税费--应交增值税(减免税款)"科目,贷记"营业外收入"等科目.
分录:
借:管理费用 /办公费
贷:现金(或银行)
借:应交税费-应交增值税(减免税)
贷:营业外收入 /政府补助
月末结转:借:应交税费-未交增值税
贷:应交税费-应交增值税(减免税)
增值税税控系统包括:增值税防伪税控系统、货物运输业增值税专用发票税控系统、机动车销售统一发票税控系统和公路、内河货物运输业发票税控系统.以上就是关于增值税税控技术维护费会计分录的主要内容,希望大家采纳.更多会计资讯,请关注本网其他内容.
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