小规模收到的发票可以抵税吗
导读:在开具发票的时候一般都有增值税普通发票和增值税专用发票,大家知道这两种发票是有区别的,其中一个重要的区别就是,增值税专用发票是可以抵扣的,那小规模收到的发票可以抵税吗?下面小编就这个问题和大家来聊聊.
小规模收到的发票可以抵税吗
一、小规模纳税人不可能收到增值税发票.因为税法规定,一般纳税人不能对小规模纳税人开具增值税专用发票.
二、小规模纳税人实行简易征收办法,进项税额不得抵扣.
三、小规模纳税人是定额纳税的.方法是:税务局管理员到你的生产经营场地或店面上看你的厂或者店的规模,然后给你定一个营业额,然后你就每个月按这个营业额的4%或者6%交增值税(如果你是商品零售,就是4%,其它一般是6%).比如说管理员认为你的店了一个月能卖5000元的东西,就会给你下定额通知书,然后你每个月1-10号去税务局交5000X4%=200元的增值税.
四、定额之后一般不易变动,但如果店面扩大或生意特别火爆,有可能税务局会来重新核定营业额.

小规模纳税人怎么抵扣
小规模纳税人初次购买的税控盘可以抵扣应纳税额,税控服务费发票也可以抵扣应纳税额. 根据《国家税务总局关于纳税人认定或登记为一般纳税人前进项税额抵扣问题的公告》(国家税务总局公告2015年第59号),纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额.
"未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税"是可以抵扣的前提,指的是纳税人按照会计制度和税法的规定,真实记录和准确核算的经营结果,通过隐瞒收入形成的"未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税",其进项税是不允许抵扣的.
不能抵扣进项税的是哪十六种
1、用于简易计税项目
2、用于免征增值税项目
3、用于集体福利的
4、用于个人消费的
5、非正常损失对应的进项税额
6、购进的旅客运输服务
7、购进的贷款服务
8、购进的餐饮服务
9、购进的居民日常服务
10、购进的娱乐服务
11、未在规定期限内办理认证或申请稽核比对
12、未按期申报抵扣增值税进项税额
13、纳税人取得的增值税扣税凭证不符合法律、行政法规或者国家税务总局有关规定的
14、纳税人取得的异常凭证暂不允许抵扣
15、失控发票
16、有下列情形之一者,应当按照销售额和增值税税率计算应纳税额,不得抵扣进项税额,也不得使用增值税专用发票:
(1)一般纳税人会计核算不健全,或者不能够提供准确税务资料的.
(2)应当办理一般纳税人登记资格而未办理的.
小规模收到的发票可以抵税吗?大家都知道小规模纳税人是一个特殊的存在,小规模纳税人是享有增值税减免优惠政策的,所以小规模纳税人一般都是不能收增值税专票的,也就不存在抵扣的问题,希望大家反复阅读,牢记于心,在工作中能快速正确处理.
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