报废固定资产会计分录怎么做
导读:固定资产报废是固定资产由于参加生产或某种特殊原因,丧失其使用价值而发生的废弃。固定资产报废没有固定的年限。只有固定资产由于参加生产或某种特殊原因,丧失其使用价值而
报废固定资产会计分录怎么做
对于固定资产的处置而减少的固定资产,一般通过“固定资产清理”账户核算,“固定资产清理”账户借方登记转入处置固定资产账面价值、处置过程中发生的费用和相关税金;贷方登记收回处置固定资产的价款、残料、变价收入和应由保险公司赔偿的损失。本账户期末借方余额,反映尚未清理完毕的固定资产清理净损失。
(1)固定资产转入清理
借:固定资产清理 4000
借:累计折旧 44000
贷:固定资产 48000
(2)支付清理费用
借:固定资产清理 1000
贷:银行存款 1000
(3)残料列作材料入库存
借:原材料 900
贷:固定资产清理 900
(4)结转清理损失
借:营业外支出-处置固定资产净损失 4100
贷:固定资产清理 4100

固定资产报废的会计处理
1.将固定资产清理时的账面价值转入“固定资产清理”
借:固定资产清理
累计折旧
固定资产减值准备
贷:固定资产
2.支付清理费
借:固定资产清理
贷:银行存款
3.固定资产处置回收价值
借:其他应收款、银行存款或原材料
贷:固定资产清理
应交税费---应交增值税(销项税额)
4.固定资产处置实现盈余时
借:固定资产清理
贷:营业外收入
5.固定资产处置形成亏损时
借:营业外支出
贷:固定资产清理
固定资产报废时,应先由使用部门和固定资产管理部门提出申请,按报废清理对象填制“固定资产报废单”,详细说明固定资产的技术状况和报废原因,经有关部门进行技术鉴定,经企业领导或上级部门批准后作为企业进行固定资产清理业务的凭证,据以进行清理。经有关部门审查批准后的“固定资产报废单”,应送交会计部门一份,作为组织 固定资产清理核算的依据。
以上就是关于报废固定资产会计分录怎么做的详细解答,希望对大家有所帮助。做会计分录是为了记帐,会计帐要设置会计科目,发生的每笔会计业务分类作分录,就是说应该记在哪个科目,还需根据总帐科目设置明细科目,这也是为了便于会计成本核算的要求。了解跟多会计方面的知识,那就继续关注我们的资讯平台吧。
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