跨月发票红字冲销税金怎么处理?
导读:跨月发票红字冲销税金怎么处理?一般公司的跨月发票是不能直接作废的,需要开具红字发票进行冲销税金的,具体的操作可以通过发票管理的红字发票管理的地方进行处理,具体的操作步骤
跨月发票红字冲销税金怎么处理
点击"发票管理"--"红字发票管理"
在"红字发票管理"--"增值税专票红字信息填开"中可以选择是购方还是销方,一般情况下如果购方已经进行了抵扣则由购方开红票,未抵扣由销方开红票.我的发票未抵扣所以选择销方,录入发票信息查找到发票,并有信息提示是否可冲红.
系统会自动引入发票信息,需核对发票金额税额等与原发票是否一致.如果没有引入信息,可能是第一步发票信息未同步.也可手工录入信息,一定确保信息金额一致.信息确认无误后点击上传,"审核通过"可进行下一步.如果未通过需要仔细检查发票是否重复申请冲销,信息是否正确,对方是否已抵扣等.
在"发票管理"--"红字发票管理"--"增值税专票红字信息下载"界面将第3步生成的红字信息文件下载保存到电脑上,准备开具红字发票.
在"发票管理"--"发票填开"--"增值税专票填开"中,上方导航栏"负数"--"导入开具",将第4步导出的信息文件选中导入,导入后将票面不完整的信息(比如地址电话等)补充完整,打印发票.
如果是普票需要红冲则比较简单了,直接在"发票管理"--"发票填开"--"增值税普票填开"中,上方导航栏"负数"--"手工开具",录入原发票信息,然后开具红票即可.

公司发票符合什么条件可以作废?
符合作废条件的(同时符合以下条件),发票注明作废,开票软件注明作废.
(一)收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月;
(二)销售方未抄税并且未记账;
(三)购买方未认证或者认证结果为"纳税人识别号认证不符"、"专用发票代码、号码认证不符".
跨月发票红字冲销税金怎么处理?综合以上所述,对于公司跨越发票不能作废做红字发票冲销税金的处理可以在发票管理的红字发票管理功能进行处理,上文中关于红字发票冲销的步骤进行了全面介绍,如果你们还有什么其他的会计问题欢迎你们来我们网站进行提问,这里有很多相关的资料可以搜索
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