免控税盘缴税怎么做会计分录
导读:现在大家都是通过税控盘来报税了,只要购买税盘然后注册登录就可以了.根据规定,纳税人购买税盘的费用是可以进行抵扣的.那么在会计上,免控税盘缴税怎么做会计分录呢?对此,小编认为可以计入管理费用的科目中进行核算.
免控税盘缴税怎么做会计分录
借:管理费用
贷:银行存款等
借:应交税费--应交增值税(减免税款)
贷:管理费用
金税盘可以抵扣做会计分录:
1、交费时:
借:管理费用.
贷:现金(或银行存款).
2、抵税时:
借:应交税费-应交增值税费(减免税额).
贷:管理费用.
金税盘进项税并不是说认证后就可以抵扣的,特别是辅导期纳税人,它是需要在网上比对后才允许抵扣的,这种情况下是在"待抵扣税金"明细科目下归集,然后准予抵扣后转入:应交税费-应交增值税-进项税额.

金税盘申报怎么填?
金税盘申报时,纳税人在填写纳税申报表时,对可在增值税应纳税额中全额抵减的增值税税控系统专用设备费用以及技术维护费,应按以下要求填报:
增值税一般纳税人将抵减金额填入《增值税纳税申报表(适用于增值税一般纳税人)》第23栏"应纳税额减征额".当本期减征额小于或等于第19栏"应纳税额"与第21栏"简易征收办法计算的应纳税额"之和时,按本期减征额实际填写.
当本期减征额大于第19栏"应纳税额"与第21栏"简易征收办法计算的应纳税额"之和时,按本期第19栏与第21栏之和填写,本期减征额不足抵减部分结转下期继续抵减.
小规模纳税人将抵减金额填入《增值税纳税申报表(适用于小规模纳税人)》第11栏"本期应纳税额减征额".当本期减征额小于或等于第10栏"本期应纳税额"时,按本期减征额实际填写;当本期减征额大于第10栏"本期应纳税额"时,按本期第10栏填写.
免控税盘缴税怎么做会计分录?对于这个问题,小编的解答是可以计入管理费用的科目中进行核算.另外,金税盘的费用在税务上还可以进行抵扣,在此之前要先认证,通过应交税费的科目来进行核算就可以了.希望本文能对大家有所帮助.
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