免税企业增值税申报表怎么填
导读:根据企业自身的申报资料报送,企业申报增值税的时点不同,一般情况下,一般纳税人为月度申报,小规模纳税人为季度申报,不管是哪种申报方式,企业增值税的申报表都是需要我们在申报日期前提交税务机关.那么免税企业增值税申报表怎么填?
免税企业增值税申报表怎么填
免税项目"由本期按照税收法律、法规及国家有关税收规定免征增值税的纳税人填写.仅享受小微企业免征增值税政策或未达起征点的小规模纳税人不需填写,即小规模纳税人申报表主表第12栏"其他免税销售额""本期数"无数据时,不需填写本栏.
1、"免税性质代码及名称":根据国家税务总局最新发布的《减免性质及分类表》所列减免性质代码、项目名称填写.同时有多个免税项目的,应分别填写.
2、"出口免税"填写纳税人本期按照税法规定出口免征增值税的销售额,但不包括适用免、抵、退税办法出口的销售额.小规模纳税人不填写本栏.
3、第1列"免征增值税项目销售额":填写纳税人免税项目的销售额.免税销售额按照有关规定允许从取得的全部价款和价外费用中扣除价款的,应填写扣除之前的销售额.
一般纳税人填写时,本列"合计"等于主表第8行"一般项目"列"本月数".
小规模纳税人填写时,本列"合计"等于主表第12行"其他免税销售额""本期数".
4、第2列"免税销售额扣除项目本期实际扣除金额":免税销售额按照有关规定允许从取得的全部价款和价外费用中扣除价款的,据实填写扣除金额;无扣除项目的,本列填写"0".
5、第3列"扣除后免税销售额": 按表中所列公式填写.
6、第4列"免税销售额对应的进项税额":本期用于增值税免税项目的进项税额.小规模纳税人不填写本列,一般纳税人按下列情况填写:
(1)、纳税人兼营应税和免税项目的,按当期免税销售额对应的进项税额填写;
(2)、纳税人本期销售收入全部为免税项目,且当期取得合法扣税凭证的,按当期取得的合法扣税凭证注明或计算的进项税额填写;
(3)、当期未取得合法扣税凭证的,纳税人可根据实际情况自行计算免税项目对应的进项税额;无法计算的,本栏次填"0".
7、第5列"免税额":一般纳税人和小规模纳税人分别按下列公式计算填写,且本列各行数应大于或等于0.
一般纳税人公式:第5列"免税额"≤第3列"扣除后免税销售额"×适用税率-第4列"免税销售额对应的进项税额".

小规模纳税人公式:第5列"免税额"=第3列"扣除后免税销售额"×征收率.
纳税申报资料包括纳税申报表及其附列资料和纳税申报其他资料两类.
1、纳税申报表及其附列资料
(1)增值税一般纳税人(以下简称一般纳税人)纳税申报表及其附列资料包括:
(A)《增值税纳税申报表(适用于增值税一般纳税人)》;
(B)《增值税纳税申报表附列资料(一)》(本期销售情况明细);
(C)《增值税纳税申报表附列资料(二)》(本期进项税额明细);
(D)《增值税纳税申报表附列资料(三)》(应税服务扣除项目明细);
以上就是我们对免税企业增值税申报表怎么填的详细说明,我想对于好学的您来说,应该是比较容易操作了吧?其实在申报税务资料中的过程中,只要我们明白所申报税务的"原理",根据报表的填写顺序及说明,一般情况下都会比较容易,个别有需要注意的地方可能需要我们长期操作,熟能生巧就是这个道理,希望大家在工作中都可以熟练操作.
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