3%简易征收可以抵扣吗
导读:如果是从事会计行业的小伙伴应该就知道,很多企业,比如说小规模纳税人企业和一些营改增之前的行业,为了计税的方便,会采用简易征税,那3%简易征收可以抵扣吗?对此感兴趣的小伙伴可以查看下文详情内容,欢迎阅读!
3%简易征收可以抵扣吗
不能抵扣
不得抵扣进项税额情形
一、纳税人身份不能抵扣
1、会计核算不健全、或者不能够提供准确税务资料的;
2、符合一般纳税人条件,但不申请一般纳税人认定手续的.
二、不符合链条关系
1、用于简易计税项目、免税项目、集体福利和个人消费的购进货物、劳务服务、无形资产和不动产.
2、非正常损失的购进货物及相关的相关劳务和交通运输服务
3、非正常损失的在产品、产成品所耗用的购进货物、劳务和交通运输服务
4、非正常损失的不动产,以及不动产所耗用的购进货物、设计服务和建筑服务
5、非正常损失的不动产在建工程所所耗用的购进货物、设计服务和建筑服务
6、购进的旅客运输服务、贷款服务、餐饮服务、居民日常服务、娱乐服务

简易征收可以抵扣进项吗?
简易征收方式原是仅用于增值税小规模纳税人计算应纳税额,其原理是销售额乘以征收率直接等于应纳税额,征收率一般较低,是为企业降低税负的一种方式.2016年5月1日后,为贯彻营改增后税负"只减不征"要求,对部分行业和特定业务,企业可以选择简易征收方式计算纳税.而正是由于此种方式下税负较低,税法同时要求选择简易征收方式的业务不得抵扣进项税额.财税【2016】36号附件1第二十七条:下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣:(一)用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产和不动产.
此条也是引起大家误解的原因,但是请大家注意,此条针对的对象是发生税法规定且选择简易计税方式业务的企业,即货物或服务的销售方(取得收入方).而取得该项业务发票的购买方,只要业务对应的用途不在税法规定不允许抵扣范围内,就可以认证抵扣当月销项税额.
营改增项目可以选择简易计税方法的业务有:
1.以纳入营改增试点之日前取得的有形动产为标的物提供的经营租赁服务.
2.在纳入营改增试点之日前签订的尚未执行完毕的有形动产租赁合同.
3.一般纳税人销售其2016年4月30日前取得的不动产
4.一般纳税人出租其2016年4月30日前取得的不动产
5.一般纳税人销售试点前取得的固定资产(原形态)
6.公共交通运输服务.
7.经认定的动漫企业为开发动漫产品提供的动漫脚本编撰、形象设计、背景设计、动画设计、分镜、动画制作、摄制、描线、上色、画面合成、配音、配乐、音效合成、剪辑、字幕制作、压缩转码(面向网络动漫、手机动漫格式适配)服务,以及在境内转让动漫版权(包括动漫品牌、形象或者内容的授权及再授权).
8.电影放映服务、仓储服务、装卸搬运服务、收派服务和文化体育服务.
9.一般纳税人以清包工方式提供的建筑服务,可以选择适用简易计税方法计税.
10.一般纳税人为甲供工程提供的建筑服务,可以选择适用简易计税方法计税.
11.一般纳税人为建筑工程老项目提供的建筑服务,可以选择适用简易计税方法计税.
3%简易征收可以抵扣吗?一般来讲是不可以抵扣的,但是营改增后,如果是委托税务局代开的增值税专用发票,受票人是增值税一般纳税人的话就是可以抵扣的,其中的一些操作细节,希望大家能够多多注意,尽量避免错误的产生.

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