年末减免增值税怎么做分录
导读:关于"年末减免增值税怎么做分录"应该是会计人员比较常见的问题.会计部门是一家企业重要的组成部分,而在这个部门上班的工作人员除了要有良好的职业技能之外,还需要有谨慎的工作态度.会计方面的工作繁琐复杂,而增值税的相关账务处理就是其中的一项重要工作内容,今天我们就来谈谈增值税工作中年末减免的相关会计分录怎么做?下面就让我们来了解一下吧!
年末减免增值税怎么做分录
结转进项税额:?
借:应交税费--应交增值税--转出未交增值税
贷:应交税费--应交增值税(进项)
结转销项税额:?
借:应交税费--应交增值税(销项)?
贷:应交税费--应交增值税--转出未交增值税
根据"应交税费--应交增值税--转出未交增值税"科目差值,转入"应交税费--未交增值税"科目借或贷.若"应交税费--未交增值税"科目借方有余额为有留抵的进项税;若贷方有余额,则为应交的税费.在下月缴纳时:
借:应交税费--未交增值税?
贷:银行存款

应交增值税减免税额怎么做会计分录
增值税是价外税,在取得收款时,应将收款区分收入与应交增值税分别入账,这样能正确核算业务收入;当应交增值税免税时,属于一种国家补助性质的利得,按会计准则应该计入营业外收入.
会计分录如下:
借:应交税金-应交增值税-减免税额
贷:营业外收入-减免税额
减免税税是对某些纳税人或课税对象的鼓励或照顾措施.减税是减征部分应纳税款;免税是免征全部应纳税款.减税免税规定是为了解决按税制规定的税率征税时所不能解决的具体问题而采取的一种措施,是在一定时期内给予纳税人的一种税收优惠,同时也是税收的统一性和灵活性相结合的具体体现.
关于"年末减免增值税怎么做分录"这个问题,以上就是小编给大家带来的年减免增值税分录具体应该怎么做.大家阅读完上文都有所了解了吧!如果你们对于上文内容有什么有疑问的地方,或者是觉得小编哪里写的不对了,都可以在线联系我们的答疑老师哦!我们的官网有很多的精彩的财务知识等待大家来发掘,感兴趣的小伙伴们就来关注我们吧!
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