12月的公司发票次年还能用吗
导读:发票的话对于每个行业来讲都是必须的,而且不管是公司做账还是报税都是需要发票的,所以关于发票的话是每个公司的财务都要熟悉的,那么12月的公司发票次年还能用吗?关于这个问题,小编有一些经验要跟大家分享一下,有兴趣的小伙伴请看下文.
12月的公司发票次年还能用吗
需要在12月份入账计入费用核算的.
前一年的发票第二年是否可报销
只要是为企业生产经营所发生的费用都是可以报销的.
根据《国家税务总局关于企业所得税若干问题规定的公告》(国家税务总局公告2011年34号)第六条规定,企业当年实际发生的相关成本、费用,由于各种原因未能及时取得该成本、费用的有效凭证,企业在预缴季度所得税时,可暂按账面发生金额进行核算;但在汇算清缴时,应补充提供该成本、费用的有效凭证.

成本发票跨年能入账吗?
一般情况下是可以的;
一般来说,企业发生跨年度取得发票的情况有三种:
第一种情况是上年度发生的费用等税前扣除项目,由于种种原因到次年才取得对方开具的发票,发票的项目栏填写的仍是上年发生的费用;
第二种情况是上年度发生的费用等税前扣除项目,由于种种原因到次年才取得对方开具的发票,但发票的项目栏只填写相关的费用内容,并没有注明费用的所属期,很容易混淆为次年的费用;
第三种情况是对方在上年度已经开具了发票,由于款项未全额支付等原因而拖延至次年才给发票.
增值税专用发票的话在开票后六个月内认证、入账都没事.
至于其他的发票跨年度可以入账,但是做税审报告时会被剔除出来.
跨年发票可以入账,但要做到债权相匹配,可以通过"以前年度调整"科目,或直接"未分配利润"科目调整.
跨年发票及当期支出相关内容
一、根据《企业所得税法实施条例》,应当计入当期的有:
1、企业所得税法第八条所称有关的支出,是指与取得收入直接相关的支出.
企业所得税法第八条所称合理的支出,是指符合生产经营活动常规,应当计入当期损益或者有关资产成本的必要和正常的支出.
2、企业发生的支出应当区分收益性支出和资本性支出.收益性支出在发生当期直接扣除;资本性支出应当分期扣除或者计入有关资产成本,不得在发生当期直接扣除.
企业的不征税收入用于支出所形成的费用或者财产,不得扣除或者计算对应的折旧、摊销扣除.
除企业所得税法和本条例另有规定外,企业实际发生的成本、费用、税金、损失和其他支出,不得重复扣除.
3、企业所得税法第八条所称损失,是指企业在生产经营活动中发生的固定资产和存货的盘亏、毁损、报废损失,转让财产损失,呆账损失,坏账损失,自然灾害等不可抗力因素造成的损失以及其他损失.
二、财务部门应对跨年发票方法:
为了减少不必要的麻烦,企业应尽量避免发票跨年入账.对财务部门而言,应做到以下几点:
1、向全体员工宣贯发生费用后即时报销.
2、要求公司供应商、服务商及时开票.
3、费用真实发生了,即便发票尚未取得,先做账.
4、汇算清缴时,真实费用尚未取得发票的,纳税调整.
5、以后年度获得发票的,及时向税务说明,申请抵缴或退税.
12月的公司发票次年还能用吗?小编认为是可以的,但是要根据具体情况计入费用核算,如果是企业真实发生的费用就是可以报销,对于企业发票跨年的情况小编给大家整理了三种情形,看完以上内容大家还有疑问的话随时来和小编交流哦.
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