专票红冲会计如何分录吗
导读:专票红冲会计如何分录吗?红字发票的开具意味着对原发票的修正,红字发票是不能随意开具的,只有发生销货退回、开票有误、应税服务终止等情形但不符合发票作废条件,或者销货部分退回及发生销售折让才能开具红字发票.那么专票红冲会计如何分录呢?下面我们就一起来了解一下吧!
专票红冲会计如何分录吗
应根据冲红金额做如下分录
借:应收账款或银行存款(红字金额)
贷:主营业务收入 (红字金额)
贷:应交税费--应交增值税--销项税额(红字税额)
同时,应根据退回货物等冲回已结成本
借:主营业务成本(红字金额)
贷:库存商品或产成品(红字金额)

发票冲红怎么做账
1、借:银行存款 (红字)
贷:主营业务收入 (红字)
贷:应缴税费-增值税-销项税(红字)
借:银行存款
贷:主营业务收入
贷:应缴税费-增值税-销项税
2、借:本年利润 (红字)
贷:主营业务收入 (红字)
贷:应缴税费-增值税-销项税(红字)
借:本年利润
贷:主营业务收入
贷:应缴税费-增值税-销项税
12月份应凭《开具红字增值税专用发票通知单》开具红字增值税专用发票,冲减当期销售额和销项税额;注意:如果当月未销售或销售开票金额小于上月错误发票的,建议先不开具红字发票;增值税纳税申请表里是不得出现负数销售额及税额的.
专票红冲会计如何分录吗?小编已经把这一问题及其相关内容给大家介绍到这了,学习会计重在坚持,会计工作重在细心.如你有更多会计方面的疑问,可以点击小窗口,会有我们官网专业的老师为你解答.
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