业务招待费取得专用发票如何做账
导读:业务招待费是企业为业务经营的合理需要而支付的招待费用,会计制度对业务招待费正确的会计处理应当计入“管理费用”的二级科目“业务招待费”,但这只是一般性的规定。那么业务招待费取得专用发票如何做账呢?下面小编就为大家揭晓答案。
业务招待费取得专用发票如何做账
会计上,对于招待费用支出全部如实入账。平时的餐饮票,用于招待的计入“管理费用--业务招待费”科目;用于员工个人午餐的计入“管理费用--福利费”科目。
借:管理费用——业务招待费
借:应交税费——应交增值税(进项税额)
贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出额
贷:银行存款
业务招待费是指企业为经营业务的需要而支付的应酬费用,其超标扣除是许多企业面临的问题,也是所得税汇算清缴时涉及调整最多的成本费用项目。业务招待费的税前扣除标准,按照《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第四十三条规定:企业发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰。

业务招待费扣除60%,剩下40%如何做账
1、业务招待费扣除60%,剩下的40%可是直接做进业务招待费的。分录如下:
借:管理费用-业务招待费
贷:银行存款/现金
2、只是《企业所得税实施条例》中第四十三条明确规定:企业发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰。
关于业务招待费取得专用发票如何做账我们就先了解到这里,希望大家认真阅读上文。企业如果不能对业务招待费进行正确的税前扣除,不仅可能增加企业的纳税负担,还可能增加企业汇算清缴时的工作量。因此,对于业务招待费的正确列支,应引起企业财务人员的高度重视。
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