取得的管理费可以只开收据吗?
导读:商家在我公司放置的饮料自动售卖机,每年交我公司2000元的管理费(包括电费),不给商家开发票,只开收据,会计人员将此收入做在了营业外收入。请教有何不妥? 最佳答案: 这是经营活动,应当确认其他业务收入、开具发票并依税法计提税费。 一、若您只提供场所,并不负责管理,则属于“不动产(场地)租赁”活动,增值税税率10%; 二、若您供对方放置上述机器,并由您
商家在我公司放置的饮料自动售卖机,每年交我公司2000元的管理费(包括电费),不给商家开发票,只开收据,会计人员将此收入做在了营业外收入。请教有何不妥?
最佳答案:
这是经营活动,应当确认其他业务收入、开具发票并依税法计提税费。
一、若您只提供场所,并不负责管理,则属于“不动产(场地)租赁”活动,增值税税率10%;
二、若您供对方放置上述机器,并由您公司进行管理,则属于(一般)现代服务(物流辅助或者商务辅助,具体适用项目视具体合同细节),增值税税率6%。
总之,不开发票、作为营业外收入是错误的。相关定义可以参考“财税〔2016〕36号”文件附件1《营业税改征增值税试点实施办法》。
其它2个回答:
回答1:
这个收入应该是,借:银行存款贷:其他业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额)。
回答2:
你企业应该对2000元的管理费给这笔进行缴纳增值税的,
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