管理费用福利费年度汇算清缴时怎么处理
导读:管理费用福利费年度汇算清缴时怎么处理?有很多小伙伴还不知道管理费用福利费在年度汇算清缴时怎么处理,像我们过节日发放的礼物,比如端午节粽子,春节的年货,都是属于福利.今天小编就给大家嗲来了关于管理费用福利费年度汇算清缴时的处理办法.
管理费用福利费年度汇算清缴时怎么处理
企业所得税汇算清缴扣除标准如下:
1、企业发生的职工福利费支出,不超过工资薪金总额14%的部分准予扣除.
2、企业发生的工会经费,不起超过工资总额2%的部分准予扣除.
3、企业发生的职工教育经费支出,不超过工资薪金的2.5%的部分准予扣除.
4、公益性扣赠范围,不起过年度利润总额12%的部分准予扣除.
5、广告费和业务宣传费,不超过当年销售收入15%以内的部分准予扣除.
6、业务招待费,按照发生额的60%扣除.但最高不得起过当年销售收入的0.5%.
以上三项所要调增的费用都在管理费用中核算,广告费和业务宣传费的调增,要在销售费中,业务招待费要在管理费用中核算.

企业所得税
企业所得税的税率为25%的比例税率.
原"企业所得税暂行条例"规定,企业所得税税率是33%,另有两档优惠税率,全年应纳税所得额3-10万元的,税率为27%,应纳税所得额3万元以下的,税率为18%;特区和高新技术开发区的高新技术企业的税率为15%.
外资企业所得税税率为30%,另有3%的地方所得税.新所得税法规定法定税率为25%,内资企业和外资企业一致,国家需要重点扶持的高新技术企业为15%,小型微利企业为20%,非居民企业为20%.
企业应纳所得税额=当期应纳税所得额*适用税率
应纳税所得额=收入总额-准予扣除项目金额符合条件的小型微利企业,减按20%的税率征收企业所得税.
管理费用福利费年度汇算清缴时怎么处理?小编在上面这篇文章中做出了详细的解答,职工福利费不超过14%是可以扣除的,本文还带来了一些有关于企业所得税的知识,供大家参考.今天的文章小编就分享到这里了,感谢观看.
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