一般纳税人红冲发票怎么申报
导读:在两方交易的过程中,如果发生了退货的情况,就需要纳税人来进行红冲.也就是将之前交易中开具的发票冲销,然后再开具正确的发票.那么在税务的角度上来看,一般纳税人红冲发票怎么申报呢?对此,小编在下文中作出了解答.
一般纳税人红冲发票怎么申报
一般纳税人开了红字发票按增值税发票汇总表上的金额报税就可以了,如果本月红字发票大于正数发票,就按增值税发票汇总表上的负数金额和负数税额申报.
红冲就是以前做了一张错误的凭证,用红字做一张和蓝字一模一样的红字凭证,就可以把原凭证红冲,然后重新再做一张正确的凭证就可以了.

跨月红冲发票如何申报?
《发票管理办法实施细则》第四章第三十四条规定:开具发票后,如发生销货退回,需开具红字发票的,必须收回原发票并注明"作废"字样或取得对方有效证明;发生销售折让的,在收回原发票并注明"作废"字样后,重新开具销售发票
企业有红字发票时,根据规定,企业需按规定逐月申报抵减,网上办税平台对附表一的第9列、第10列保存时校验不可为负.申报填写方法如下:
(1)冲减红字发票后销售额大于等于零的,纳税人按照现行方式完成纳税申报计算分配应纳税额;
(2)冲减红字发票后销售额小于零的,纳税人按照"应税货物及劳务"和"应税服务"对红字发票进行分类,分别冲减"应税货物及劳务"和"应税服务"销售额,其中小于零的销售额,进行零申报,当期未冲减完的,下期继续冲减.因冲减红字发票导致"一窗式"比对无法通过的,人工强行比对通过.
红字发票冲减销售额有余额的,纳税人应填写红字发票冲减销售额台账,报主管税务机关备案,以便下期继续冲减.
一般纳税人红冲发票怎么申报?针对这个问题,小编来总结一下,只需要按照发票汇总表上面的金额来进行申报纳税就可以了.但是也是需要填写好申报表的哦!如果出现了负数,就按照负数来申报即可.更多相关的内容请持续关注本网站的更新.
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